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岗位职责:
1.制定项目实施计划并按计划落实推进;
2.编制项目预算并在实施中进行成本控制;
3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等;
4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责;
5.与客户沟通,协调回款;
6.项目后评价及总结;
7.对项目成员进行管理与考核;
8.完成部门经理安排的其他工作。
任职要求:
1.专业:会计审计。
2.学历:全日制统招本科及以上学历。
3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先。
4.年限:5年及以上工作经验。
5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件;熟悉能源行业风控工作流程者优先。
6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告。
7.优秀的表达和沟通能力。
8.良好的中英文口语、阅读和写作能力。
9.优秀的团队建设能力。
10.熟练使用office办公软件。
11.具有cpa、cia、cisa资质。
职责描述:
1、协助公司内控管理体系的建设和完善;
2、负责公司运营管理的审核、检查和问题整改跟进,含体系、制度等;
3、负责公司内部客户投诉的日常管理,包括投诉处理、协调等;
4、协助公司卓越绩效模式的推荐;
5、协助完成公司管理的优化提升。
任职要求:
1、本科及以上学历,品质管理、企业管理、审计类专业优先;
2、熟练使用办公自动化软件,体系/审计/企业管理工作2年以上工作经验;
3、工作认真负责,责任心强,有较强的绩效目标导向意识。
职责:
1、拟定审计项目方案;
2、执行内部审计项目;
3、负责审计过程中与相关部门的沟通协调;
4、起草管理建议书初稿;
5、协助总部审计人员执行审计项目,保证项目的顺利实施;
6、领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历
2、2年以上公司内审或会计师事务所工作经历,科独立进行审计项目;
3、热爱审计行业,善于沟通,能适应短期出差;
4、拥有CPA/CIA者优先考虑,工作能力优秀者条件可适当放宽。
1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。
2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。
3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
4、 流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。
6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。
7、 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
8、其他:领导交办的其他工作事项。
1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告
2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿
3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查
4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度