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审计内控岗位职责

2023-01-26 14:18:08

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第一篇:内部审计职责说明

1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;

2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;

3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;

4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;

5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。

第二篇:内部审计职责说明

根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划

制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书

负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告

对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见

对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告

对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制

配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作

完成上级交办的其他工作。

第三篇:内部审计职责说明

审计项目执行

按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。

咨询

向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

制度建设

根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。

关系管理

就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。

审计整改跟踪

参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

主管分配的其他工作任务

第四篇:内部审计职责说明

1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

第五篇:财务审计岗位职责

岗位职责

1、负责集团审计制度的起草及年度审计计划的编制;

2、负责各项审计工作底稿设计、审计通知、实质性测试、符合性测试等具体工作;

3、负责集团内部审计具体执行计划的执行和实施审计工作;

4、负责编制审计工作底稿、审计内部报告以及审计建议书的起草;

5、负责审计报告和审计建议书提出的各项审计整改进行跟踪、督办;

6、负责办理委托社会审计的具体事项;

7、负责对集团经营活动财务上合法合规、内控制度执行的有效性进行评价并定期出具评价报告;

8、负责不定期检查出纳的库存现金和银行存款情况;

9、参与集团年度资产清点工作;

10、配合开展集团对各项投资项目、开发项目的财务评价工作;

职位要求

1、财会、审计类相关专业本科以上学历;

2、3年以上审计类相关工作经历;

3、具备财务、会计、审计、经济、金融、造价等专业知识;

4、具有一定的判断与决策能力、协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力;

5、熟练使用各类办公软件;

岗位要求

学历要求:本科

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:3-5年

第六篇:审计岗位职责

1、做好会计核算、报表报送、财务分析等会计管理工作;

2、做好资金预算、清查盘点等财务管理工作;

3、协助做好经济指标测算工作;

4、协助做好税金测算、申报、缴纳工作;

5、协助做好内控制度管理;

6、领导交办的其他工作。

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