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1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;
2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,审计整改情况进行跟踪检查;
3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;
4、协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
5、对公司业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;
6、与外部审计配合完成年度财务报告等相关审计工作;
7、负责整理归档公司内外部各类审计档案;
8、按时完成公司交办的其他工作。
1.制度流程建设
1.1协助部门经理组织领导各部门,制定跨部门工作的流程和标准,建立制度汇编和流程目录,规范流程文件格式;
1.2监控各部门各项流程的运行情况,定期评估各项制度流程的合理性,收集各部门在制度执行过程中的反馈,识别问题;
1.3针对制度流程不合理的方面进行持续改进,保障制度流程对各部门工作的支持;
2.管理审计
2.1制定月度、季度、年度审计计划;
2.2按审计计划稽核公司各制度执行情况,并形成报告;
2.3基于制度执行情况,协助组织相关部门优化制度流程 ;
1. 配合财务总监区域酒店财务管理;
2. 制定并完善酒店财务规章制度及内控流程,完善财务核算体系及分析模型(包括渠道效率分析、产品收益分析、资产成本分析等);
3. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况 ;
4. 参与公司的预算编制、执行及分析,为管理层提供经营分析数据;
5. 审核区域酒店财务报表,及经营分析,为管理层提供数据分析;
6. 管理维护与银行、税务、工商、审计师及其他机构有关的事务;
7. 向管理决策层提供必要的数据信息及分析;
8. 完成上级交给的其他工作。
1.负责公司内部控制制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作
2.协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作
3.协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展
4.根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价
审计监察部经理岗位职责
1、认真贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和集团各项规章制
度。
2、组织对公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性的检查和
评价。
3、按照有关法规和制度,结合集团实际,建立健全内部审计规章
制度及作业流程。
4、组织编制年度审计工作计划,提交总经理或有关会议审定,并
组织实施。
5、负责审计工作进度与质量的检查,工程审计的复核和审计报告的签发等工作。
6、负责对公司物质采购、基建工程招标等经济活动和经济合同进
行审计监督。
7、8、对所属公司的经济效益和领导干部的经济责任进行审计。 对集团各部门、公司的劳动纪律、卫生、安全生产、工作效能
等进行监督检查,发出通报、整改要求和处罚决定。
9、负责编写年度审计工作总结,并向总经理或有关会议报告。
10、组织开展政治、业务学习,提高审计人员思想政治和业务素质。
11、完成领导交办的其他工作。
内部审计部工作岗位职责
岗位职责及工作内容描述
审计部岗位职责下载(共4篇)
审计部经理岗位职责
审计部职责和岗位职责
1、负责每月成本相关原始数据收集及检查,及时登记入账。
2、负责每月成本的核算、认真进行成本、开支的事前审核及事后归集
3、认真核对各项原料、物料、成品、再制品收付事项。
4、每月做好存货的盘存工作。
5、熟悉操作财务软件及办公软件。
6、完成领导安排的其他文职工作