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内控专员岗位职责

2023-01-26 14:07:37

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第一篇:内控岗位职责

1、现场财务检查:协助并参与制定检查计划,了解公司的流程,评价内部控制设计和执行,识别内部控制缺陷并提出改进建议,确保集团流程和政策的有效执行。完成缺陷汇总报告并监督缺陷的整改执行。

2、项目财务尽职调查:配合新设、收购项目执行财务尽职调查工作,完成财务尽职调查报告。

3、新设项目财务团队搭建:协助新项目前期筹备工作并配合项目上线财务团队的搭建工作,协助招聘和培训项目财务团队。为新项目筹备提供财务支持,打造财务团队。

4、停滞项目退出管理:根据集团制定的项目退出方案,包括股权出售,资产出售和注销等方式,提供相关的财务和税务专业支持。确保项目成功退出。

5、机动财务核算工作支持与指导:根据集团的需要,对各项目财务工作提供支持和指导。确保各项目财务工作的开展和执行。

第二篇:审计专员岗位职责

完善内部管理制度,并制定审计计划

实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

编制审计报告和建议书

及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

督促审计结论的落实

负责审计过程中的沟通和协调

第三篇:审计专员岗位职责

职责:

1、负责编制工程审计工作计划和工程监察审计方案;

2、负责开展工程监察审计工作并出具审计报告;

3、负责分析工程项目运行过程中的风险,了解工程预算并对工程运行情况进行监察;

4、负责对工程合同签订及履行全程跟踪监督;

5、负责工程项目招投标、物资采购监督审计工作,并对发现的问题提出相应解决建议;

6、参与项目的工程进度与质量抽查考核工作和招采供方库及材料信息库抽查考核工作,并对发现问题进行督促落实;

7、完成公司领导交办的其他工作。

任职资格:

1、统招本科及以上学历,工程管理类、建筑相关专业;兼具工程、财务相关知识优先考虑;

2、有2年以上工程审计相关工作经验;

3、个性特征:良好的协调、沟通和文字表达能力,公正严谨、责任心强;能吃苦耐劳,性格沉稳踏实,能适应偶尔出差。廉洁自律、有良好的职业道德和操守,坚持公司审计管理原则;

4、丰富的工程管理、工程造价专业知识与经验,良好掌握审计手段和内容,熟悉《合同法》和国家及地方会计、审计相关法律法规;

5、本岗位亦招收工程、建筑等相关专业的优秀毕业生。

第四篇:审计专员岗位职责

职责:

1、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目总包竣工结算收入监督;

2、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目劳务分包班组竣工结算(包含签证、合同外项目、点工等)的审计工作; 审查签证、点工、合同外事项等审批流程是否符合公司制度要求;

3、负责集团总部、各区域、事业部的自营、联营项目实际成本收入与开支的合规性、真实性的审计监督;

4、维护公司利益,保守公司商业机密。

岗位任职资格:

教育学历:全日制本科 (含)以上学历;

专业要求:工程造价管理等相关专业;

知识与技能要求:

1、熟悉工程施工图、现行定额计算规则和取费标准。熟练使用相关预算软件;

2、熟悉当地政府的有关政策和文件精神,了解主要材料的市场价格浮动变化情况;

3、了解工程项目成本,熟悉总包及分包班组合同内容;

4、具备较好的沟通能力。

第五篇:内控岗位职责

岗位职责:

(一)、内控管理体系的建设

1、负责组织制定集团内控管理体系、制度和相关流程;

2、负责组织集团下属企业制定相应的内控管理体系、制度和流程。

3、根据集团发展状况,负责组织对内控管理体系的完善工作。

(二)、管理制度与流程的建立和完善

1、就集团规章制度及流程建设,组织制定年度工作计划,跟踪、督促有关部门按时完成工作任务;

2、负责指导下属企业规章制度及流程建设工作,督促下属企业严格执行司规章制度;

3、不断完善规章制度及流程管理体系,提高公司制度化管理水平。

(三)、内部风险评估和监控;设计控制活动,预防和规避相关风险

1、根据内控管理体系的要求,组织对集团关键风险控制点进行梳理,设定目标,评估风险,协作制定避险、降险相关的解决方案,并对内控执行情况进行监督和检查。

2、协助集团下属企业制定内控和风险管理体系,对集团下属企业的内控和风险管理体系进行评估与审核;

3、对集团下属企业内控和风险控制目标进行监控,做出必要的修订,不断完善下属企业的内控和风险管理体系。

4、识别风险控制点,设计控制活动,预防和规避相关风险。

5、参与企业文化建设,了解企业战略以及各职能体系化管理制度,打造控制环境。

6、确定相应的控制措施、设计适用的工具表单等。

(四)、评价和培训

1、编制内部控制重大风险和重要风险评定标准以及内部控制评价办法;

2、定期评价内部控制设计和运行的有效性和适用性,提出改进意见,并组织整改;

3、协助部门负责人向公司各部门培训和宣传内控相关知识;

岗位要求:

1、本科以上学历,会计、经济、管理等财经相关专业;

2、熟悉coso《内部控制―整合框架》体系,以及中国的《企业内部控制基本规范》及配套指导;

3、具有风险识别、风控点梳理的实战经验,熟练掌握风险评估的方法与技术;拥有梳理内部流程、设计工具表单、编写内控制度的经验;

4、要求懂双语,中文和英文,或柬文和英文,会柬、中、英三种语言者优先。

5、拥有cics或cia等相关证书者优先;

6、遵守职业道德,为人正直,原则性强;勤奋努力,踏实肯干,能够承担较大的工作压力,愿意挑战自己;

7、年龄不限,男女不限。要求英文读写熟练,口语至少能简单讲

第六篇:内控专员岗位职责

1、督导贯彻国家有关法律法规、检查公司对集团经营方针、战略规划及相关规章制度的执行情况;

2、执行集团内控部、上级领导分配的任务;

3、检查销售、采购、生产、人力资源、存货、固定资产、财务报告等各项业务运行是否正常受控,有无运作效率低下等现象; 4、接受本单位管理层专项任务,实地调查各项业务的运行情况并提出建议报告;

5、检查是否按国家财经法规以及集团财务制度进行核算、管理和监督;检查全面预算管理及总成本控制执行情况;

6、依据规定的程序实地详细查核本单位的运营管理情况,详细记录检查结果;依据检查结果,编制内控工作底稿;

7、收集、分析、研判检查资料,提出改善建议;就其工作范围拟定工作报告;

8、就检查的发现报告上级,并提出建议报告;负责建议事项的后续追踪考察;

9、部门文件的整理归档;

10、持续参加内控知识培训,提高内控检查技能;

11、向内控报告初稿提供素材,参与内控报告的编制;

12、关联内控控制活动:pc-a-15。

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