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开展违规发放津补贴和福利专项整治自查报告(范文二篇)

2022-09-23 08:23:36

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第一篇:违规发放津贴补贴自查报告

为规范津补贴工作成果,防止发津贴补贴现象发生,打好规范津贴补贴工作基础,根据财政部清理规范津贴补贴办公室通知,我单位迅速行动起来,针对严格执行公务员的工资政策,规范后的公务员津补贴实施情况进行细致、彻底地自查,现将自查自纠工作开展情况总结汇报如下。

一、领导重视,严密组织

领导高度重视,专门成立规范公务员津补贴专项自查工作领导小组,指定专人具体办理并负责反馈。为扎实抓好这项工作,还制订了具体工作方案,明确自查自纠工作的指导思想、责任和要求,确保自查自纠工作落到实处。

二、严格执行,规范到位

按照文件的要求,认真对照规范工作总体要求,对我单位规范津贴补贴实施情况进行全面自查。从自查情况看,我单位自从实施规范津贴补贴以来,没有违反规范津贴补贴各项规定,做到应归并的项目一律归并,应取消的一律取消,应执行的政策规定严格遵照执行。具体执行情况如下:

(一)按规定要求设置津贴补贴项目和标准

规范津贴补贴实施后,我单位严格按照国家统一规定设置津贴补贴项目,严格执行国家统一的标准和范围,按职级发放,其中,正科级1人、副科级2人、副主任科员1人。经自查,不存在自行新设津贴补贴项目,提高津贴补贴标准的情况。

(二)按规定方法核算津贴补贴

严格按照《财政部关于印发<行政事业单位工资和津贴补贴有关核算办法>的通知》(财库[2006]48号)的规定设立专门账薄,对发放给职工的工资、地方(部门)津贴补贴及其他个人收入进行会计核算,并在部门决算中单独反映。

(三)按规定形式发放津贴补贴

以银行卡的形式发放津贴补贴,不发放现金,并依法代扣代缴职工应缴的个人所得税、医疗保险费等费用。

第二篇:整治违规发放津贴补贴自查报告20221247

整治违规发放津贴补贴自查报告整治违规发放津贴补贴自查报告

根据《安徽省涉农资金专项整治行动领导小组办公室关于做好涉农资金专项整治行动整改阶段工作的通知》的要求,现将我市涉农资金专项整治整改相关工作情况报告如下:

一、基本情况

根据《安徽省财政厅安徽省发展改革委员会安徽省农业委员会关于印发〈安徽省涉农资金专项整治行动实施方案〉的通知》、《安徽省涉农资金专项整治行动领导小组关于开展涉农资金专项整治行动重点检查的通知》精神,在县区自查的基础上, 5月份对全市相关县区

XX-XX年涉农专项资金进行了全面检查,同时接受了省卫计委带队的省级重点检查。经检查,铜陵市

XX-XX年涉农资金共计

248个项目,预算安排合计万元。专项资金重点支持了农业产业化发展、农村义务教育、城乡医疗救助、农村困难群众生活补助、农资综合补贴等方面。本次通过涉农资金专项整治全市检查所涉问题共有34项,其中XX年以来涉农检查项,市级重点检查

17项,县区自查

14项,省级重点检查12项,主要存在个别涉农资金结余较大、个别项目审计滞后、个别资金账务处理不规范等问题。

二、整改落实情况

(一)分县区及时下发整改通知

5月份下旬,我们对本次检查中所提出的34项问题进行了认真梳理,深入分析、查找原因,市专项整治领导小组办公室分县区及时印发了整改通知,要求县区对检查出的问题逐项整改,截至到6月中旬,县区已整改到位并及时报告整改结果。

(二)建立督查整改消号制度

根据市级印发整改通知要求,建立整改消号制度,对县区已整改问题进行整改消号。

1、XX年以来涉农检查发现问题整改情况。铜陵县共计收到财政和审计部门的整改通知

XX年以来

14项,整改消号14项。项目涉及资金万元,整治前已通过追缴资金和调整账务整改到位,共计追缴财政资金万元。

(详情附表1)

2、省级重点检查发现问题整改情况:通过省重点检查发现问题为一项,整改消号

1项。项目系铜陵县

XX年农村义务教育保障机制经费中当年未采购一年级免费发放学生字典,涉及问题资金

4万元。目前,已按要求采购发放。

3、市级重点检查发现问题整改情况:通过市级重点检查共发现问题

17项,整改消号

17项。项目涉及资金

2942万元,已全面整改。(详情附表2)

4、县区自查发现的问题整改情况:县区自查发现问题2项,整改消号

2项。项目涉及资金万元,其中巩固退耕还林成果资金万元,公益林补偿资金万元,主要问题系巩固退耕还林成果项目实施滞后,部分公益林补偿资金发放不及时。县区自查时已进行整改,铜陵县

XX年巩固退耕还林成果项目已调整实施,狮子山区XX年公益林补偿资金已全部发放。

(三)建章立制强化制度建设

坚持问题整改和制度完善同步,针对整改发现的问题,结合工作实际,市财政于

6月份出台了《铜陵市全面推进财

,全面推进财政支农专项资政支农资金管理改革实施细则》金因素法分配、全面推进公开竞争立项、全面推进预算绩效评价、全面推进信息公示、公开、全面落实各类管理责任,进一步加强涉农资金管理。

三、下步工作

(一)进一步加大督查力度。坚持问题导向,重点抓好此次检查发现问题整改完善的同时,对所属县区整改工作开展回头看,对发现未整改处理的问题将对责任单位和责任人予以督促或问责。

(二)完善涉农资管理机制。坚持问题整改和制度完善同步,对发现的问题,深入分析问题产生根源,研究政策制定和决策、资金分配使用和管理方面的解决方案,着重从创新资金使用和监管机制等方面完善制度办法,建立健全涉农资金管理长效机制。

(三)继续加大宣传工作力度。充分利用广播、电视、报纸、政府网站、宣传栏等形式,进一步宣传涉农资金专项整治行动效果,多形式、多角度更新涉农资金专项整治工作动态,进一步接受群众监督。对发现的典型案列,将集中曝光,强化威慑和警示教育作用。整治违规发放津贴补贴自查报告

根据市纪委《关于

XX年至

公车开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我局对XX年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、购置及运行费进行了自查

.现将具体情况汇报如下:

一、提高思想认识,加强组织领导

为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度,严格实行会审联签制度,从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实,严控“三公”经费1、会议及公务接待费用

我局XX年会议及接待费用预算为万元,待费用预算为万元。我局年会议及接待费用为万元,万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一安排,

XX年会议及接

XX

XX年会议及接待费用为万元,XX年1-6月会议及接待费用支出报销时必须由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股核报。经调查,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况,支出偏高的原因:按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况XX年外出学习培训

13次共96人花费49013元,XX年外出学习培训14次共36人花费21361元,XX年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元。除XX年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国(境)外学习事项,且呈逐年递减趋势。

3、公务用车购置和运行费用

我局XX年车辆购置及运行费用预算为辆购置及运行费用预算为

3万元。我局

6万元,XX年车XX年车辆购置及运

XX年1-6行费用为万元,XX年车辆购置及运行费用为万元,月车辆购置及运行费用为万元,其中,

XX年5月,因路政大队XX年由省局统一配置的猎豹皮卡车使用年限过长,使用频率高(已行驶31万多公里),车辆状况极差,已无法正常运行,经市局同意,我局购置大众上海大众朗逸汽车

1辆,价值万元,严格按照控购手续,经市财政局控购办同意购买。支出比例偏高的原因一是我局属于公路管养部门,需长期对公路沿线进行巡查和执法,造成使用费用偏高

;二是车辆因使用年限长、频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高。

我局对公车购置及运行费用实行单列记账,定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况务车辆封存备案制度

;节假日严格执行公

;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。

三、积极完善监管,共建长效机制

根据自查结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单,作为报销时的依据。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,修理前报机务股并填写修理审批单,并到定点机构进行修理院内。

五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理,提倡节约用水用电。

;节假日和不使用时车辆一律停放到机关

六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待标准。

七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购,需要办公用品的股室填写办公用品采购单,经分管领导批准后,统一由办公室进行采购。

八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。整治违规发放津贴补贴自查报告

根据《霍邱县展整

(霍政秘35治滥发津贴补贴和公款私存专项行动工作方案》号)文件精神,结合贯彻落实最近省委办公厅、省政府办公厅《关于在全省机关事业单位开展滥发津贴补贴专项整治工作方案》精神,和市委办公室、市政府办公室《关于整治滥发津贴补贴专项行动工作的补充通知》要求,现将我局整治滥发津贴补贴专项行动工作自查工作开展情况汇报如下:

一、组织领导

局领导高度重视,专门成立了规范发放津贴补贴专项整治自查工作领导小组,具体办理并负责反馈。为扎实抓好这项工作,还制订了具体工作方案,明确自查自纠工作的指导思想、责任和要求,确保自查自纠工作落到实处。

二、认真自查,不走过场按照文件的要求,我局对

XX年津贴补贴实施情况进行了全面自查。从自查情况看,我局发现因工作人员疏忽,有1位同志超年龄发放独女费情况。其他无违反中央、省市规定超范围发放津贴补贴及公款私存问题。能够按规定要求设置津补贴项目、按规定形式发放津补贴。

三、下一步打算

通过些次津贴补贴实施情况和公款私存专项行动自查自纠工作,我局在今后的工作中会不断严肃财经纪律,逐步建章立制规范管理,确保将各项工作顺利推进,取得实效。

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