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财务稽核制度(优秀范文五篇)

2022-09-20 18:55:07

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第一篇:财务稽核岗位职责

一、协助财务部经理制定并完善各项财务管理制度,参与拟定公司对下属子公司(基地)的管理与核算制度,确保财务工作正常有序进行;

二、草拟公司对下属子公司年度稽核工作计划和目标,并根据实际需要及时调整和实施;

三、定时检查责任范围内子公司各类会计业务处理,正确指导子公司财务工作,协助解决子公司相关会计业务;确保责任内子公司财务核算规范有序;

四、每月督促责任内子公司按时提交各类报表,检查下属子公司(基地)报送的各类内部管理报表及会计报表,核对报表数据勾稽正确;

五、采用定期、不定期方式组织对下属子公司财务进行全面及专项稽查,发现的问题随时做好稽核记录,编写稽核报告,并提出解决方案和措施上报有关领导,经上级主管批示后及时督促整改执行;

六、定期检查责任范围内子公司财务核算及报表质量,正确处理子公司财务核算中存在的问题,重大问题及时提出处理方案报领导审批,

七、平衡各稽核片区相关事务及工作,协调处理各稽核责任片区重大工作,按时完成子公司财务人员月度绩效工作考核;

八、对责任区内重要财务指标做出分析,向财务总监、财务经理提交汇总分析情况报告;

九、定期提交下属子公司(基地)财务运行情况汇总报告,对子公司财务和管理中存在的风险,提出分析和评判意见和建议;

十、定期整理稽核相关文档并及时归档整理、移交;

十一、按时完成上级交办的其他相关工作。

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第二篇:财务规章制度

一、支出管理,出纳注意事项:

(1)没有工地负责人及两位合伙人签字不能付款,出纳更不能自己出票自己付款或自己出票找人代签付款;

(2)工地的建筑工人及包工头在他所做工程没有完工之前,如需借款必须出具借条或预付款条。预付款或借条只能摆帐不能入帐,借条或预付款待工程完工之后一并入帐。

二、收入管理:

(1)预售房款或售房款出纳收款必须经会计入账,由出纳经会计出具领款单形成付款。

(2)不准出纳私设金库或挪用、借用等违反合伙人利益等行为。

(3)任何合伙人售房不准瞒报或谎报等其它形式损害合伙人利益。

(4)预付房款票据必须加盖会计私章和公章才能合法有效,并给购房户讲明情况及后果。

三、利益分配:

(1)由合伙人商量统一按出资比例分配。

(2)也可以在合伙人资金紧张的情况下先分配后集资,但这种情况必须以大局出发。

四、合伙人未经商量不准挪、借、贪等违反合伙人利益行为,若发现上述行为均处罚违反合伙人款项的二倍。会计、出纳不按规定入帐发现损害合伙人利益均扣损害利益款的四倍。

五、以上补充协议,签字生效和原签订《合伙协议》具有同等法律效力。

第三篇:什么是稽核制度稽核制度的内容

稽核制度是国家或企业内部控制制度的重要组成部分,那么你对稽核制度了解多少呢?以下是由学习啦小编整理关于什么是稽核制度的内容,希望大家喜欢!

  稽核制度的介绍

稽核制度是指在国家或公司企业内部(企业一般为会计机构内部指定专人)对有关会计凭证、会计账簿,公司企业流程运作进行审核、复查的一种制度,该制度的建立应当结合稽核(会计)人员岗位责任制度一并进行考虑。

  稽核制度的主要内容

1、稽核工作的组织架构形式和具体分工;

2、稽核工作的职责、权限;

3、稽核工作的程序和基本方法;

4、稽核结果的处理和使用等。

  稽核工作的职责

1、审核财务、费用等计划指标项目是否齐全?编制依据是否可靠?有关计算是否正确?各项计划指标是否相互衔接?审核之后应提出建议或意见?以便修改和完善计划与预算。

2、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合有关法律、法规、规章制度的规定。如发现问题应及时指出并采取切实措施加以制止和纠正。

3、审核会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他资料的内容是否合法、真实、准确、完整,手续是否齐全,是否符合有关法律、法规、规章制度规定的要求。

4、审核库存现金、备用金是否按规定存放?帐款是否相符。

  内部稽核的权限

1、有权检查、查阅本单位的各种文件记录、会计资料、计划预算等

2、有权检查、清点各项财产物资

3、有权检查各项经济活动和管理活动

4、有权制止各项违法、违纪行为

5、有权要求有关人员纠正差错

6、有权查处各类错弊行为并提出处理意见等。看过“稽核制度的内容”的人还看了:

1.财务稽核制度

2.什么是会计稽核 会计稽核的职责

3.财务处管理制度

4.财务规章制度

5.企业财务部管理规章制度

第四篇:财务稽核岗位职责

1、负责财务稽核和会计报告工作。

2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。

3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。

4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。

5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。

6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。

7、协助加强会计基础管理工作。

8、完成月、季、年度财务报告工作。

9、办理会计证年检工作。

10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。

11、制定会计核算科目体系。

12、完成领导交办的其他工作。

13、制订公司内部审计计划,组织内部审计工作;

14、领导交办的其他工作。

第五篇:财务稽核岗位职责

1、稽核员要坚持四项基本原则,严格执行各项财经制度,在稽核各个环节上把好关;

2、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性,对不合格的记账凭证,向有关人员查明原因,更正出来;

3、负责审核各种明细账、总账和会计报告,并核对相符;

4、负责会计凭证的审核,保证每笔凭证内容真实、手续完备、数字准确,会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规,签章齐全;

5、严格审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支;

6、装订、管理本部门财务档案;

7、定期与物资管理部门就账务结算出入库,库存余额的查核工作,做好总账与分类账相符;

8、负责领导交办的其他事务。

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