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1、参与财务中心年度工作计划编制、部门规划、拟定工作、员工履责评价;
2、负责稽核财务中心各项财务制度、政策执行情况,评价内控制度的健全与实施的有效性,并参与建立健全财务内控体系;
3、集团对外投资、购买、出售、担保、关联交易、资金使用、税收等财务信息披露相关制度的建立及实施进行稽核;
4、全面负责集团经济业务制度完整性,实施有效性的稽核工作,负责监督集团下属各中心、部门对集团财务制度执行情况。
5、独立出具财务稽核意见。
任职资格:
1、本科及以上学历,财务、会计、审计相关专业;
2、具有中级会计师以上职称,注册会计师、注册税务师资格;
3、5年以上上市公司财务内控、内审相关工作经验;
4、良好的职业素养与沟通能力,敏锐洞察力,优秀的专业能力;
3、四大审计、事务所经验优先。
1、负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2、负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规,按照会计制度,进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐,及时记帐、结帐、对帐,做到日清月结,帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度,利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。
职责描述:
协助制定年度稽核计划并负责组织实施;
建立及推动完善各项规章制度,并负责监督检查落实执行情况;
对全网费用合规、合理、合法性进行监管,降费增效,规避风险;
负责全网费用预算分析,能管理者以数据支持并推动规范核算;
负责总部A/B网的'费用报销审核,费用报销合规、合理、合法;
负责对小组成员的培训及工作指导;
负责与公司其他部门的沟通、对接及协助领导处理跨部门存在的问题;
完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
专科以上学历,财务相关及审计专业;
一年以上同岗位管理工作经验,具有行业同等岗位经验者优先;
具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能;
熟练掌握OFFICE软件的使用,熟悉NC或金碟等财务系统,熟练运用PPT。