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抽检不合格整改报告范文(范文5篇)

2022-09-06 14:49:57

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第一篇:不合格项整改报告

根据xx市教育局的《关于开展学校安全隐患排查整改活动的通知》,我校为切实加强学校各方面的安全工作,杜绝重大安全事故的发生,对学校各方面安全状况进行了全面的排查,取得了很好的效果,现将有关情况汇报如下:

一、严格落实通知精神。

接到教育局的通知后,学校马上召开班子会议,校长对通知精神做了具体传达,由校长亲自部署,组织、指挥,主管领导具体负责,对校舍安全、食品卫生、消防安全、校园保卫、交通安全、安全教育等各方面进行周密部署。紧接着又召开了炊管人员和保卫人员紧急会议。

二、严格完善落实各项规章制度。

完善了《xx小学重大食品卫生安全预案》、《门卫职责》,特别是对食堂工作提出了具体要求,如《食堂人员操作职责》《食堂人员卫生要求》等各项规章制度一定落实到位。

三、成立了“安全监督小组” 。

以xx校长为组长的学校安全工作组织机构,进一步明确了责任分工。对学校食堂、楼道、门口进行监督,定点值班,并严格地责任到人,一名领导带两名数学教师,每天负责学生上下学、上下操等集体活动的监管,以确保校园的安全。

组 长:xx

副组长:北楼,xxx 南搂,xxx

组员:六年级,北楼四层,xxx;五年级,北楼三层,xxx

四年级,南楼四层,xxx;三年级,南楼三层,xxx

二年级,南楼一层,xxx;一年级,南楼二层,xxx 学前教育,xxx

四、采取的措施、办法。

我校从xx年十一月份才开始正式使用,各种设施和设备虽然都是新的,但是为了切实消除校园内、外安全隐患,保护好学校财产安全和维护广大教师、学生的身体健康和生命安全,维护正常的教育教学秩序,我校认真对校内校外进行了彻底的安全工作自查、自纠。

(一)、校内自查:

1、我们建立安全检查领导小组,由后勤校长xx组长,几位教导主任、德育主任和班主任任副组长对学校此项活动进行检查。同时,将各室相关规章制度入境上墙,并对各室派专人负责。在校舍管理方面,以制度促管理。

2、在消防和保卫上,在防火上,我们检查防火的消防水,同时仪器室、微机房、图书室、体育器材室、财务室等等重要科室安装了防盗门和安装了防护网,同时我们制定了应急预案,如有问题及时采取相应措施。保卫上,我们学校通过与开发区保安公司协商派给了我们2名保安人员日夜巡逻守卫。

3、食堂和校内消毒,我们不仅一次对食堂的各种食品进行检查、监督,还要经常性地对学生带入校园的各种食品,像方便面、各种膨化食品进行检查,同时采取强制手段,让学生在校园里严禁利用课间吃零食,减少不合格食品对学生的危害。以预防为主,常备不懈。

食品的采购、储存:米、面、调料均从信誉度高的商场定点购买,选择有质量体系保证的产品,符合卫生要求,油、肉均从大型超市购买。

我校食堂有专门的储存间,食品严格按要求生熟分开、冷热隔离,随用随买,保证食品的新鲜,过期食品一律销毁,能防潮、防鼠、防蝇、防霉变、防非操作人员进入。

食品的加工能做到规范操作,生、熟食分开加工;餐具灶具按时消毒,餐具消毒使用防疫站指定的产品。

4、我们对小学部分和幼儿园进行统一领导,各负其责,各司其职,各尽所能,同时派专人负责本单位院内的重大安全事故在第一时间的处理、现场保护、情况上报,将各任职人员名单上墙公布,同时24小时保持通讯畅通,对各临近医院、急救中心电话号码上墙,同时使全体师生牢记急救电话120。

5、对水、电、暖进行了安全检查。

6、对进入学校的来客进行登记、询问,保证师生的人身安全。

(二)、校外自查:

1、交通安全,利用全校广播会、班会等形式对学生进行交通法规教育,我们要求班主任每天放学都要提醒交通安全。同时我校还和开发区交警队联系每天上、放学交警人员来我校门口及交通路口进行指挥,这样保证了师生的交通安全。

2、我们对我校的接送班车及周边的网吧及游戏厅进行了彻底整顿。

安全工作,警钟常鸣,安全无小事,我校全体教职工已将安全工作纳入每天工作的重要日程中。我们将为创建“学习型学校、平安学校”不断努力!

第二篇:食堂抽检不合格整改报告

20xx年3月24日,弥勒市食品药品监督管理局来我校进行食堂常规工作检查,分别检查食品安全管理制度、食品原材料采购流程、食品留样及库存情况。在检查过程中,我校食品安全管理制度及食品安全事故应急预案基本符合要求,食品留样也十分规范,而食品原材料采购的索证、索票工作还有所欠缺,库房内食品原料分类上架存放并保持通风透气也没有做到位。为此,弥勒市食品药品监督管理局立即向我校食堂工作小组公布了检测结果并要求我校食堂进行整改。

对于食堂采购索证、索票及库存不合格的情况我校进行了自查和整改。

(一)自查情况如下:

1、在购买食品原材料时,有些自认为不需要索证、索票的食品原料就没有进行索证索票。

2、仓库设在距离食堂较近,没有考虑到通风透气等方面。

(二)整改情况如下:

学校领导和相关工作人员针对此次食品药品监督管理局的整改通知,认真学习,并召开食堂工作会议,排查问题所在,总结经验教训,布置整改方案,严格责任到人,把好食品操作各个关口(食品采购关、食品存贮关、食品操作关、食品安全关等),确保食品安全卫生。针对此次事件,我校食堂针对食品采购关、食品储存关及常规工作整改如下:

1、食品采购:

(1)进入学校食堂的食品,一定做到知根知源,一物一证。

(2)对没有证的农产品,一定要问清来源,记清购买的时间及卖主是谁。

(3)没有索证、索票或进行登记的物品一律不准进入学校食堂。

2、食品储存:

(1)学校食堂采购的食品原材料一定要进行分类离地上架存放。

(2)库房安排在通风透气性良好的地方。

(3)库房要做到随时消毒,并且随时检查是否有变质的食品,一经发现,立即当废弃物处理。

3、常规工作:

(1)不断完善食品安全管理制度。

(2)把好食品采购关、食品存贮关、食品操作关。责任到人,发现问题,一查到底。

(3)抓好食堂环境卫生工作,随时保持食堂干净整洁。

(4)熟食操作时严格遵守操作规范。

第三篇:不合格项整改报告

关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告企业名称:遵义县中西药永康药堂认证范围:零售经营方式:零售经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素20XX年5月4日,遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证,共提出一般缺陷项5项。针对认证组提出的不合格项目,我药房全体人员高度重视,认真分析原因,确定整改责任人和整改期限,积极整改。现已将不合格项目整改完毕,具体情况如下:1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)整改措施:质量管理人员在此后工作会严格按照GSP管理制度认真执行管理,并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作,并对重点养护品种每月至少养护一次,养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离,并上报质量负责人。整改责任人:应良辉 整改落实时间:20XX年5月8日2、质量管理人员未开展不良反应信息的收集(12611)整改措施:质量管理人员应良辉已经开始对不良反应信关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告

企业名称:遵义县中西药永康药堂

认证范围:零售 经营方式:零售

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素

20XX年5月4日,遵义市食品药品监督管理局GSP现场认证检查组对我药房进行现场检查认证,共提出一般缺陷项5项。

针对认证组提出的不合格项目,我药房全体人员高度重视,认真分析原因,确定整改责任人和整改期限,积极整改。现已将不合格项目整改完毕,具体情况如下:

1、质量管理人员指导督促制度执行力度不够(养护人员队陈列药品养护操作程序不熟练)(12603)

整改措施:质量管理人员在此后工作会严格按照GSP管理制度认真执行管理,并对药品陈列检查重新拟定了“陈列药品检查记录”养护人员罗洪瑶将认真履行养护管理工作,并对重点养护品种每月至少养护一次,养护过程中发生有质量问题的将立即下柜隔离,并上报质量负责人。

整改责任人:应良辉 整改落实时间:20XX年5月8日

2、质量管理人员未开展不良反应信息的收集(12611)

整改措施:质量管理人员应良辉已经开始对不良反应信息的收集

整改责任人:应良辉

整改落实时间:20XX年5月8日

3、企业未对质量管理文件及时修订(13602)

整改措施:针对质量管理的不足,质量负责人应良辉已重新整理制定了新的“药品经营质量管理体系文件”并将在未来工作中认真按照该文件学习执行。 整改责任人:应良辉 整改落实时间:20XX年5月8日

4、缺少药品采购人员管理职责(13901)

整改措施:质量管理人员应良辉已及时补充了药品采购人员管理职责 整改责任人:应良辉 整改落实时间:20XX年5月8日

5、“乙类药品”标识有误(16402)

整改措施:质量管理人员应良辉已及时更换了正确的乙类药品标识

整改责任人:应良辉

整改落实时间:20XX年5月8日

第四篇:抽检不合格整改报告

产品抽检不合格项整改报告

产品(床头柜/fl-a6011)质量监督抽查不合格的 整 改 报 告 xxx市质量技术监督局 质量科:

我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下:

一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

三、落实时间:2010年01月23日前申请复查检验(送检)。

四、联系部门:生产管理部

联系电话:0757-xxxxx、xxxxx 传真:0757-xxxxx 邮政编码:528300 地址:xxxxxxx镇

某某酒店家具有限公司 呈报 2009年12月22日篇二:关于产品质量监督抽检不合格3 关于产品质量监督抽检不合格

情况说明及整改情况的报告

江苏省工商局:

在省局2009年组织的第一次抽检中,我公司生产的复合肥被判定不合格。5月我公司收到泗洪县工商局送达的复合肥不合格的检验报告,报告上显示有些单一指标未达到产品质量要求。针对这一情况,公司领导高度重视,立即组织采购、质检、生产、销售等部门召开专题会议,针对报告中不合格项目全面排查原因,制定整改措施,强化责任追究,确保今后的产品质量全部符合国家相关要求。经排查分析,发现我们从江苏德邦购买的干氯化铵中含氮量偏差较大,有的含氮量高达25.2%,有的氯化铵含氮量只有23.6%,加之检验部门未能及时采样分析,生产部门没有及时调整配方,所以造成产品单一养分出现波动,被抽检为不合格产品。针对报告中含水量超标的问题,主要是热烘炉在出渣过程中,炉内温度波动较大,破坏了烘干系统的平衡,使烘干机温度不平稳,肥料中的水份没有被完全烘干,超过了规定值。

针对查出的原因和存在的问题,一方面我们及时与原料供应商江苏德邦进行反馈和沟通,提出整改意见,要求稳定产品质量,加强信息交流和沟通,将江苏德邦从a级合格供方降为b级合格供方;另一方面要求质量部门对每一批原料进厂进行跟踪分析,增加分析频率,发现问题及时通知生产部门调整工艺配方和参数,确保产品质量达标。针对产品中水份超标问题,公司将原有的烘干炉炉膛扩大一倍,增加了两个进煤和出渣通道,杜绝了在清理炉渣过程中温度波动对产品烘干的影响。另外,为了增加工艺的可靠性,2009年5月,我们利用检修机会,对生产工艺进行技术改造,优化进料装置,新增四条电子送料机,确保各种原料入料准确。

对抽检不合格批次复合肥,我公司及时进行召回,对同一批次尚未出厂的产品全部采取按一定比例加在原料中重新生产其他产品。同时为了杜绝类似质量事故发生,维护公司质量信誉和形象,公司对在这次质量事故中的责任人,供应、质量部长进行严肃处罚。

经过我公司采取的一系列整改措施,我公司产品质量一直保持稳定。2009年6月,泗洪农业委员会抽检的我公司生产的复合肥合格(皖蚌检c2009-h1239);2010年6月我公司两次委托检测复合肥合格(2010hg字ws类第270号、2010sjps-wt0389);2010年11月江苏省工商局抽检我公司复合肥合格(2010委字肥料sj-2010-267);2011年9月安徽省工商局抽检我公司复合肥合格(2011皖检h字第2252号)。今后企业生产中,我们将进一步加强产品质量管理工作,积极采用新技术、新工艺,强化质量责任落实,不断提高产品质量,确保产品质量全部符合国家标准。

江苏禾友化工有限公司

2011-11-7篇三:不合格项整改报告

关于2007年辽宁永壮铝塑(集团)有限公司 生产许可审查中出现不合格项的整改报告 2007年8月18~19日,经我公司申请,国家有色金属审查部组织以张鸣(高级工程师)任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。经现场审查,发生一般不合格8项,严重不合格项0项。针对不合格项,我公司在审查组走后立即组织整改,特将整改情况汇报如下。

一、成立整改小组。由公司生产副总孙楠负责领导,公司企划部、技术部、设备科、生产车间等相关部门参与执行,对8项不合格进行整改。

二、事实分析及原因查找。审查发现,4个申证单元共同存在以下8项不合格。不合格项①3.3条款,检验人员对检验标准理解不足。经过调查,文件管理负责人未及时把有效检验标准复印发放到检验部门。不合格项②4.2.1条款,成品检验规程不符合标准要求。分析原因,规程起草人员对检验标准、抽样方式等资料学习不够,现场调研做得不够。不合格项③5.1.3条款,未制定采购文件。经调查,公司原采购文件内容不完善,对新供应商资质验证、产品验收等方式没做规定,原因在于公司近年来一直使用一些固定供货厂家的主辅原料,另外起草人员考虑也不周全。不合格项④5.1.4条款,主要原材料未进行检验和验证。经调查,公司对原材料验收未做验收记录,试验主辅原料记录也没有妥善保管,属于管理漏洞。不合格项⑤5.2.1条款,工艺监督考核办法不

完善,无考核记录。原因在于对生产许可证实施细则5.2.1条款及质量体系相关条款理解不够,具体工作落实不好。不合格项⑥5.3.1条款,未设置质量控制点。据调查,公司工艺流程文件中对各关键生产过程的各项技术参数指标规定非常清楚,但是没有定义质量控制点,警示宣传做得不好。不合格项⑦5.4条款,未对特殊过程的人员、设备及工艺参数进行确认。经调查,公司对特业人员、设备、工艺参数正式生产前都要试车确认,但是未能及时记录确认过程,属管理漏洞。不合格项⑧6.2条款,半成品检验项目不齐全。经调查,车间对半成品各项指标都作检测,但是只对硬度、壁厚做有记录,属管理缺陷。

三、整改措施。

针对不合格项①,责令文件管理员把铝材检验标准复印发放到检测人员,由质检科、企划部组织培训学习,根据检验标准、检测设备说明书,完善检验规程,并将检验规程存档,同时在检测室装裱挂墙。

针对不合格项②,由技术部、企划部到资料管理员处领取最新有效检验标准及相关国家标准,学习掌握后改写检验规程,重新规定抽样方法、检验步骤及注意事项等内容。

针对不合格项③,由供应部、财务部、企划部参考生产许可证实施细则5.1.3、5.1.4条款,完善采购管理文件,增加对新供应商资质审查、原料验证等内容。

针对不合格项④,责令采购人员对主辅原料进行验收并保存验收记录一年,另外主辅原料的试验使用情况也要做好记录并保

存一年。

针对不合格项⑤,责令企划部及各生产相关部门共同完善工艺执行情况监督管理办法,监督检查的内容要包括工艺执行情况、技术文件保管情况、安全生产情况、操规等技术指标了解情况。另外检查小组要提前做好记录格式,对监督检查情况做好记录,整理后报送生产副总处。针对不合格项⑥,由企划部及生产车间根据工艺流程,把铝棒炉、模具加热炉、盛锭筒温度以及时效温度、电泳时间、固化时间温度等关键环节设置质量控制点。各项控制指标、参数、注意事项均要在质量控制点现场立牌警示。

针对不合格项⑦,由技术部、设备科、企划部、人事部在操作规程中标明特殊过程部分,制定记录表格格式,在生产管理条例中规定凡特殊过程确认都要填写确认记录并保存一年。

针对不合格项⑧,由企划部、生产车间共同研究,修改生产记录格式,在生产管理条例中做出规定,由质检人员对半成品尺寸变差、外观质量、力学性能等指标进行检测,并填写生产记录单和检验合格单,记录保存一年。

以上是我公司不合格项的整改报告,整改时间8月20日~31日。经过本次许可证换证审查及不合格项整改工作,公司管理更加细化,质量保证能力增强。

辽宁永壮铝塑(集团)有限公司

二零零七年九月一日篇四:产品质量不合格整改报告

产品质量不合格整改报告 篇五:监督抽查不合格产品生产企业整改工作指引

监督抽查不合格产品生产企业整改工作指引

(食品、食品相关产品及化妆品)

监督抽查不合格产品生产企业自收到我局发出的《质量监督抽查整改通知书》后,应按如下要求立即进行整改:

(一)不合格产品生产企业必须按照下列要求进行整改: 1.质量问题严重的,必须立即停止该种不合格产品的生产和销售,对已出售的,应自己召回,等待质监部门的处理;

2.企业负责人立即组织制订整改方案,落实整改工作责任制; 3.查明不合格产品质量问题产生的原因,查清质量责任; 4.对在制产品、库存产品进行全面清理,不合格产品不准继续出厂;对危及人体健康、人身财产安全的不合格产品,要按照有关规定接受分局处理或者作必要的技术改进; 5.根据不合格产品产生的原因和质监局、有关部门的整改要求,在管理、技术、工艺设备等方面采取切实有效的措施,确保产品经整改后,在分局安排的复查检验中合格; 6.按期提交整改报告和复查申请; 7.接受质监局组织的整改复查。

(二)整改期限一般为一个月,若特殊情况企业无法在规定的时间内完成整改工作,必须向我局提出书面报告,写明无法完成整改的原因。整改时限到期仍不申请复查又未要求延长整改期的生产企业,我局将组织强制复查。

(三)受检企业对检验结果有异议的,应在收到检验结果之日起15日内,向广州市质量技术监督局食品生产监管处或标准化监督管理处(以下简称市局食品处或标准化处)申诉,申请复验,并提交如下资料:

1.申请复验的书面报告书一份,写明申请复验的理由; 2.检验报告书复印件一份; 3.其他有关证明材料。

市局食品处或标准化处在收到企业提出异议的书面报告后,在3个工作日内口头或书面答复是否受理。对予以受理的,食品处或标准化处应自受理之日起20日内组织复验,并作出书面回复,改判或是维持原判。

市局食品处地址:解放北路1382号二楼 联系电话:86196053 市局标准化处地址:解放北路1382号四楼 联系电话:86197650

(四)企业已经停止生产该规格型号的不合格产品的,应提交书面的停产报告,说明原因。

第五篇:产品抽检不合格项整改报告最终版

产品抽检不合格项整改报告

产品(床头柜/FL-A6011)质量监督抽查不合格的 整 改 报 告

XXX市质量技术监督局质量科:

我公司在2009年12月23日接到贵局《产品质量监督抽查不合格企业整改通知书》后,高度重视,按照通知有关精神,就3个不合格项目(木工要求、力学性能、使用说明)对照国家相关标准及各相关规定积极进行整改,现就有关整改情况报告如下:

一、不合格原因:操作者责任心不强、顾客未及时明确质量要求。

二、整改措施:根据国家相关标准,优化与应用多种方式过程控制,提高质量管理水平,通过检测数据的收集与分析,有效地控制生产过程;强化全员质量意识,达到“事前预防”的效果;严格按照相关规定来规范标签、标牌与使用说明。

三、落实时间:2010年01月23日前申请复查检验(送检)。

四、联系部门:生产管理部

联系电话:0757-XXXXX、XXXXX

传真:0757-XXXXX

邮政编码:528300

地址:XXXXXXX镇

某某酒店家具有限公司呈报

2009年12月22日

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