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关于开展业务招待费专项检查的通知(合集)

2022-09-05 23:07:12

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第一篇:对分支机构开展业务管理检查的通知

关于对分支机构开展业务管理检查的通知

各分支机构:

为了认真落实公司业务管理工作会议精神和加强业务管理工作的合规性,深入强化基础业务管理工作,全面掌握各机构在业务管理领域的开展和执行效果,排查可能存在的业务操作风险。公司拟定于2011年7月25日至28日对分支机构进行业务检查,现就有关事项通知如下:

一、检查范围

三级机构、各营销服务部

二、检查内容

1、客户服务方案落实情况;

2、业务单证的管理、使用情况;

3、体检业务管理、体检费台账登记情况;

4、理赔业务的规范、查勘费台账登记情况;

5、工单业务处理、回访业务的执行情况;

6、客户身份识别、大额客户交易的登记情况;

7、业务办理、档案管理的执行情况。

三、检查方法

1、自查:请各分支机构按照检查内容先行进行自查,并于2011年7月20日前将自查报告上报分公司业务管理部。

2、检查:公司对各机构采用非现场检查与现场检查等方法进行。

3、营销服务部重点检查体检业务管理情况。

四、时间安排

2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X县营服 2011年7月28日 三公司

五、检查反馈

检查工作结束后,公司将以书面形式通报检查结果,同2011年分支机构考核项目中。

X公司业务管理部 2011年7月11日时将检查结果纳入

第二篇:关于开展业务检查的通知

关于开展业务检查的通知

各市分公司:

为了进一步规范我省业务的管理,有效防范各类风险,促进我公司业务的健康、稳定发展,总公司决定在全省范围内开展业务专项检查工作。现将检查工作的相关事宜通知如下:

一、检查目的

通过此次对业务专项检查,要在检查过程中发现问题,寻找不足,消除日常隐患,纠正实际工作中的不规范操作,确保业务的健康、稳定发展。

二、组织方式

本次检查活动由省公司统一组织,分步骤、分阶段进行;检查方式采用自查和检查相结合的方法。

三、时间安排

本次检查活动分三个阶段。

1.5月20日---5月31日:各单位自查阶段。以县为单位对所辖分公司进行全面检查。

2.6月1日---6月10日:以市为单位对所辖分公司进行全面检查。各单位自查结束后将自查报告上报省公司。

3.6月11日---6月21日:省公司检查组赴各单位进行抽查,对检查情况进行汇总分析,并通报全省。

四、几点要求

1.各单位对此次检查活动应给予高度重视,要本着防风险、堵漏洞的目的,全面检查,不走过场。通过检查,了解和掌握业务在资金安全方面存在的风险点,如实反映自查中发现的问题和安全隐患。

2.各单位要严格按照检查内容和要求,制定详细的检查计划,以确保检查的有序进行。检查过程要形成检查记录,由被检查单位及相关人员签字盖章。检查的结果要与被检查单位充分交流,并提出书面意见。检查结束后,对检查的岗位、环节、内容、发现的问题及整改意见等逐一进行说明。

3.被检查单位对发现的问题和隐患,要认真总结和整改,制定具体的整改实施方案。对需补充、完善、修改的制度,需要完善系统功能的,应认真研究,提出整改意见并落实到位。各单位对整改过程中所面临的安全隐患、问题和困难,要提出相应的意见或建议。

4.各单位在现场检查结束后要对检查情况进行全面总结。对检查出的问题进行梳理、归类,分别从制度、系统、流程、人员等方面制定详细的整改措施,并以书面形成上报省分公司。

第三篇:关于开展业务招待费专项检查的通知

一、检查范围

公司所属各单位(含全资、控股及其受托管理的二级公司)

二、检查重点

按照《公司纪念品与接待合规管理办法》要求,检查重点包括但不限于:

1.是否存在超标准接待问题;

2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题;

3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品;

酒水购买及使用是否合规问题;

4.是否存在陪餐人数不合规问题;

5.是否存在招待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题;

6.是否存在出入私人会所、ktv等娱乐场所问题;

7.是否存在弄虚作假,以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题

8.其他违规违纪行为。

三、检查安排

1.自查自纠(2020年10月28日至11月9日)

各单位按照要求,对2019年以来业务招待费使用情况开展自查自纠,深入查找问题,及时抓好落实,并于11月9日前如实形成自查情况报告(含存在的问题及整改措施)报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。

2.重点检查(2020年11月12日至11月27日)

公司将组织若干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。

3.整改落实(2020年11月28日至12月20日)

各单位要高度重视业务招待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题,制定具体整改措施,完善相关管理制度。整改落实情况报告于12月20日前报公司行政部。

四、工作要求

1.加强组织领导。规范业务招待费管理使用,是落实中央“八项规定”、防止“四风”反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作,加强组织领导,健全工作机制和工作程序,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。

2.加大自查自纠力度。各单位要积极组织开展自查自纠工作,对照公司管理办法,如实反映问题,认真整改问题,对自查管理不力的单位,公司将适时予以通报。

3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机,切实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发现的问题,研究完善相关政策、制度,建立健全有效规范业务招待费管理的长效机制,严格执行费用支出审批和报销制度,推动作风建设常态化、长效化。

第四篇:对分支机构开展业务管理检查的通知

关于对分支机构开展业务管理检查的通知

各分支机构:

为了认真落实公司业务管理工作会议精神和加强业务管理工作的合规性,深入强化基础业务管理工作,全面掌握各机构在业务管理领域的开展和执行效果,排查可能存在的业务操作风险。公司拟定于2011年7月25日至28日对分支机构进行业务检查,现就有关事项通知如下:

一、检查范围

三级机构、各营销服务部

二、检查内容

1、客户服务方案落实情况;

2、业务单证的管理、使用情况;

3、体检业务管理、体检费台账登记情况;

4、理赔业务的规范、查勘费台账登记情况;

5、工单业务处理、回访业务的执行情况;

6、客户身份识别、大额客户交易的登记情况;

7、业务办理、档案管理的执行情况。

三、检查方法

1、自查:请各分支机构按照检查内容先行进行自查,并于2011年7月20日前将自查报告上报分公司业务管理部。

2、检查:公司对各机构采用非现场检查与现场检查等方法进行。

3、营销服务部重点检查体检业务管理情况。

四、时间安排

2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X县营服 2011年7月28日 三公司

五、检查反馈

检查工作结束后,公司将以书面形式通报检查结果,同2011年分支机构考核项目中。

X公司业务管理部 2011年7月11日时将检查结果纳入

第五篇:对分支机构开展业务管理检查的通知

关于对分支机构开展业务管理检查的通知

各分支机构:

为了认真落实公司业务管理工作会议精神和加强业务管理工作的合规性,深入强化基础业务管理工作,全面掌握各机构在业务管理领域的开展和执行效果,排查可能存在的业务操作风险。公司拟定于2011年7月25日至28日对分支机构进行业务检查,现就有关事项通知如下:

一、检查范围

三级机构、各营销服务部

二、检查内容

1、客户服务方案落实情况;

2、业务单证的管理、使用情况;

3、体检业务管理、体检费台账登记情况;

4、理赔业务的规范、查勘费台账登记情况;

5、工单业务处理、回访业务的执行情况;

6、客户身份识别、大额客户交易的登记情况;

7、业务办理、档案管理的执行情况。

三、检查方法

1、自查:请各分支机构按照检查内容先行进行自查,并于2011年7月20日前将自查报告上报分公司业务管理部。

2、检查:公司对各机构采用非现场检查与现场检查等方法进行。

3、营销服务部重点检查体检业务管理情况。

四、时间安排

2011年7月25日 一公司 2011年7月26日 二公司 2011年7月27日 X县营服 2011年7月28日 三公司

五、检查反馈

检查工作结束后,公司将以书面形式通报检查结果,同2011年分支机构考核项目中。

X公司业务管理部 2011年7月11日时将检查结果纳入

第六篇:关于开展业务招待费专项检查的通知

一、检查范围

公司所属各单位(含全资、控股及其受托管理的二级公司)

二、检查重点

按照《公司纪念品与接待合规管理办法》要求,检查重点包括但不限于:

1.是否存在超标准接待问题;

2.是否存在提供高档菜肴、野生动物制作的菜肴问题;

3.是否存在公款购买香烟、高档酒及礼品;

酒水购买及使用是否合规问题;

4.是否存在陪餐人数不合规问题;

5.是否存在招待费用报销流程不规范、接待清单不齐全问题;

6.是否存在出入私人会所、ktv等娱乐场所问题;

7.是否存在弄虚作假,以其他名义隐匿、转移招待费经费开支等问题

8.其他违规违纪行为。

三、检查安排

1.自查自纠(2020年10月28日至11月9日)

各单位按照要求,对2019年以来业务招待费使用情况开展自查自纠,深入查找问题,及时抓好落实,并于11月9日前如实形成自查情况报告(含存在的问题及整改措施)报送公司行政部并抄送风险管理部及监察部。

2.重点检查(2020年11月12日至11月27日)

公司将组织若干专项检查组深入各单位开展专项检查。检查组主要通过自查情况报告、听取汇报、查阅资料、审查账目票据等方式进行监督检查。

3.整改落实(2020年11月28日至12月20日)

各单位要高度重视业务招待费管理使用中存在问题的整改落实工作。针对自查和专项检查中发现的问题,制定具体整改措施,完善相关管理制度。整改落实情况报告于12月20日前报公司行政部。

四、工作要求

1.加强组织领导。规范业务招待费管理使用,是落实中央“八项规定”、防止“四风”反弹、遏制腐败的有效举措。各单位要高度重视这项工作,加强组织领导,健全工作机制和工作程序,形成各司其职、各尽其责、相互配合、齐抓共管的良好局面。

2.加大自查自纠力度。各单位要积极组织开展自查自纠工作,对照公司管理办法,如实反映问题,认真整改问题,对自查管理不力的单位,公司将适时予以通报。

3.建立长效机制。各单位要以此次专项检查为契机,切实做到任务明确、目标明确、责任明确、时限明确。要针对检查中发现的问题,研究完善相关政策、制度,建立健全有效规范业务招待费管理的长效机制,严格执行费用支出审批和报销制度,推动作风建设常态化、长效化。

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