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1、协助负责会计核算、财务报表、财务报告管理、内控等相关工作。
2、协助负责预算、费用管控及各业务财务支持工作,对业务进行财务管理及支持。
3、未来可往风控审计、税务融资、财务运营等方向发展。
1.协助财务主管完成财务相关工作
2.按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐
5.完成上级交给的其他工作
1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定,结合企业的生产经营特点,会同有关职能部门拟订成本核算办法和成本控制、考核制度。
2、在财务经理的领导下,按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作,建立并登记相关台账,编制产品生产成本计算表。
3、加强成本管理基础工作,协助有关部门建立健全各项原始记录。
4、参与产品盘点工作,及时处理产品清查账务,并定期对账。
5、组织编制或修订产品生产消耗定额,协助各部门编制成本计划。
6、监督各部门执行成本计划情况,组织推行成本控制考核。
7、编制成本费用报告,进行成本费用分析和考核。
8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9、严格控制成本开支范围和开支标准,定期分析成本计划执行情况和成本升降原因,并结合实际调查研究找出问题,提出改进意见和措施,为改进管理、降低成本提供准确、可靠的依据。
10、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法,提出降低成本的控制措施和建议。
11、完成上级领导交办的其他工作。
1、熟练操作金蝶软件,熟悉OFFICE办公软件。
2、负责各项按相关规定审核批准的费用报销、采购支出等。
3、各部门员工薪资核算。负责公司税务申报,发票领取和开具。
4、负责应收账款,应付账款和其他应收和应付款等科目的管理,及时列表公布催收;5、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理;
6、负责公司票据领购、保存和缴销工作,监督各部门正确使用各种票据;
1、审查原材料收发的原始凭证是否齐全,手续是否完备,内容数字是否完整资准确。
2、根据核查无误的收发凭证登记原材料的购进,领用及退回,并随时与仓库日报表核对。
3、负责监督盘点公司原材料库存,保证账实相符。
4、按月核对供应商对账单,编制当月应付账款报表,并根据核对无误的对账单及相关单据填制付款申请书。
5、正确分配原材料成本,合理分摊制造费用及人工工资,为总账会计提供完整的产品成本报表。
6、核对外加工产品材料报表,正确核算外加工产品成本。
7、完成财务主管安排的`其他工作。