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20xx年,我县矿产资源管理工作在县委、县政府及市国土资源局的正确领导下,认真贯彻省、市确定的依托煤炭资源优势,打造陇东能源化工新基地的区域发展战略;贯彻《XX市矿产资源执法巡查实施方案》精神,按照局党组年初确定的工作思路和目标任务,求真务实,扎实工作,较好地完成了年初确定的各项工作任务。现简要总结如下:
一、工作完成情况
(一)矿业权管理工作情况
1、探矿权管理
积极配合了灵台南部煤田的精查工作,并及时办理了邵寨煤田探矿权的变更登记;对灵台北独店煤田、灵台百里煤田等2宗探矿权申请进行了认真审查,并在工作中给与了大力支持;对灵台南煤田精查工作,我局在协调用地、修路等工作上给予了全力支持,并多次对打井队进行慰问,受到了省煤田地质勘察院的赞扬。
2、采矿权管理
完成了“采矿许可证”统一配号工作。利用矿业权实地核查成果,对数据库进行了及时更新,在国土资源部网站上进行了统一配号,并对到期的45个矿业权进行了有偿延续,市场化配置率100%。
(二)矿产资源管理情况
1、认真开展整顿和规范我县矿产资源开发秩序。按照矿产资源执法巡查实施方案,我局加强了矿产资源的勘查及开采监管工作,以深入清理和坚决查处无证勘查开采、越界开采、圈而不探、非法转让矿业权、污染破坏环境、违法审批发证等矿产资源勘查开采行为,进一步全面清查矿产资源开发领域的违法违规行为,并予以严厉打击。完成了第一轮整合矿业权换证工作,3月底前完成了矿业权核查无问题的采矿权换证工作,矿业权换证率100%,依法对45户矿山企业到期采矿权进行了有偿延续,进一步巩固并不断扩大了整顿规范工作成果,防止了违法违规行为反弹,确保了我县矿产资源开发秩序良好。组织落实了矿产资源整合工作,完成了第二轮整合采矿权储量核实报告及开发利用方案的编制评审工作。历史遗留矿权纠纷及当年矿权纠纷调处率均达到了100%。
2、依法开展了以整治非法用工为主要内容的专项活动。我局与社保、安监、公安、工商、司法、监察、民政等部门,分2个检查组,在各有关乡镇的配合下,对全县13个乡镇42户砖瓦企业、6户河道采砂企业的证照、矿产资源开发秩序、安全生产、劳动用工、工资发放、工伤保险等进行了联合执法检查,采取查看所有证件和现场检查相结合的方式。通过检查,全县矿山企业的所有检查项目全部合格,各项制度落实良好,未发现非法用工现象,矿产资源开发秩序良好。
3、严格组织实施了矿业权年检工作。共对全县42户砖瓦企业、6户河道采砂企业的采矿权开展了年度检查工作,年检率达到100%。年检中,采取书面检查、实地检查、督促整改等方式进行,
一是书面检查。按照规定对采矿权人提交的年度报告书、台帐等书面材料进行严格审查,重点检查矿产资源开发利用方案等内容,全面掌握采矿权人矿产资源开发利用情况。
二是实地检查。为核实采矿权人提交资料真实性和准确性,我们组织对42个砖瓦企业、6户河道采砂企业进行了实地检查。
三是督促整改。针对年检发现问题,我们结合整顿和规范矿产资源开发秩序“回头看”行动,及时向有关采矿权人下发整改通知书,分别提出具体的整改意见,要求其限期进行整改,并不定期进行督促检查,确保整改工作落实到位,有效提高了采矿权人依法办矿、科学办矿的意识。
通过年检,确定年检合格采矿权48个,合格率100%。同时,结合矿业权年检,我县进一步完善了矿业权审批、项目核准、生产许可、安全许可、环保审查、企业设立等各项矿产资源开发以及矿业权申请、延续、变更、注销等管理制度,矿业权登记要件比较完备、程序比较规范。
4、发布了“XX县矿产资源规划实施方案”,并组织实施年度计划。实施方案目标比较具体,提出了矿产资源开发利用的总量调控、结构与布局、调查与监督等重点,任务安排得当,尤其是矿产资源勘查开采的准入条件中明确划定了禁止开采区,提高了规划的可操作性,有利于规划的有效落实。
(三)矿产储量管理情况
1、全面完成了小型矿山的储量动态监管工作,矿山储量动态监测率和监测年报审查合格率均达到了100%。以审查通过的矿山储量动态监测年报为依据,全面完成了所有开采矿山的矿产资源统计工作。配合市局完成了储量利用现状调查数据库和储量库衔接工作。
2、完成矿产资源补偿费收入3.11万元,做到了应收尽收,足额入库。
二、工作计划
(一)加大矿产资源整合工作力度。继续积极做好资源整合工作,按照法律法规和国家产业政策要求,落实《XX县矿产资源开发整合总体方案》,综合运用经济手段、法律手段和必要的行政手段关小压劣、扶优扶强,从根本上解决“多、小、散、弱”的问题。鼓励优势企业采取收购、兼并、参股等方式整合其它企业,促进优势资源向优势企业集中。关闭15户实心砖瓦粘土生产企业。按照有关规定,该关闭的及时关停,能转产的及时转产,促进全县矿业生产健康发展。
(二)进一步推进矿业权市场建设。建立健全探矿权和采矿权延续、扩大范围申请的相关管理制度,科学、合理设置采矿权、探矿权。加强探矿权、采矿权二级市场的管理,规范转让行为,明确转让条件,严防探矿权、采矿权的违规转让,促进探矿权、采矿权市场的健康、有序发展。
(三)加快资源勘查与开发。积极配合搞好灵台南部煤炭资源的开发和北部煤炭资源的精查、西部煤炭资源的普查工作。及时办理邵寨煤矿探矿权变更登记,积极配合省市国土资源部门划转灵台南部煤炭资源探矿权转让金,为陇东能源化工基地灵台项目区建设提供全力服务。
涉密单位网络保密管理自查报告
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市保密局:
为贯彻落实办发[20XX]32文件,关于转发《关于加强党政机关和涉密单位网络保密管理的规定》的通知,我局高度重视,组织人员对照《规定》进行自查,建立了保密工作和信息发布审查工作台帐,明确了保密工作责任人,现自查报告如下:
一、对涉密计算机,主要有党政网计算机、金财网计算机、党政网外网计算机各一台,进行了一次全面清查:无违规上国际互联网及其他公共信息网的现象;没有感染“木马”病毒;没有使用过非涉密移动存储介质;没有安装无线网卡等无线设备。
二、非涉密计算机使用管理情况进行的清查,没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息;没有感染“木马”病毒;没有使用过涉密移动存储介质。
三、移动存储介质使用管理情况进行的清查:涉密移动存储介质进行了登记、编号、密级标识;没有涉密移动存储介质外出携带现象;在涉密与非涉密计算机之间没有交*使用移动存储介质;非涉密移动存储介质没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息。
四、办公网络使用管理情况进行的清查:办公网络涉密网和非涉密网定位准确:涉密网对行政并联审批网实现物理隔离、履行审批手续;非涉密网没有存储、处理涉密信息。
五、涉密载体清理情况:个人手中未履行登记手续的涉密纸质文件资料得到清理;非工作需要的涉密电子文档得到清理;未登记编号的移动存储介质有得到清理。
六、相关制度建设情况进行的清查:建立了涉密和非涉密计算机保密管理制度;建立了涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度;建立了涉密网络保密管理制度;完善建立涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度,完善在公共信息网络上发布信息保密管理制度。
涉密单位网络保密管理自查报告
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市保密局:
为贯彻落实办发[20XX]32文件,关于转发《关于加强党政机关和涉密单位网络保密管理的规定》的通知,我局高度重视,组织人员对照《规定》进行自查,建立了保密工作和信息发布审查工作台帐,明确了保密工作责任人,现自查报告如下:
一、对涉密计算机,主要有党政网计算机、金财网计算机、党政网外网计算机各一台,进行了一次全面清查:无违规上国际互联网及其他公共信息网的现象;没有感染“木马”病毒;没有使用过非涉密移动存储介质;没有安装无线网卡等无线设备。
二、非涉密计算机使用管理情况进行的清查,没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息;没有感染“木马”病毒;没有使用过涉密移动存储介质。
三、移动存储介质使用管理情况进行的清查:涉密移动存储介质进行了登记、编号、密级标识;没有涉密移动存储介质外出携带现象;在涉密与非涉密计算机之间没有交*使用移动存储介质;非涉密移动存储介质没有存储、处理涉密信息或曾经存储、处理过涉密信息。
四、办公网络使用管理情况进行的清查:办公网络涉密网和非涉密网定位准确:涉密网对行政并联审批网实现物理隔离、履行审批手续;非涉密网没有存储、处理涉密信息。
五、涉密载体清理情况:个人手中未履行登记手续的涉密纸质文件资料得到清理;非工作需要的涉密电子文档得到清理;未登记编号的移动存储介质有得到清理。
六、相关制度建设情况进行的清查:建立了涉密和非涉密计算机保密管理制度;建立了涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度;建立了涉密网络保密管理制度;完善建立涉密计算机维修、更换、报废保密管理制度,完善在公共信息网络上发布信息保密管理制度。
恩施高源勘测设计有限公司
测绘成果保密自查报告
根据《关于印发的通知》(恩州测文[2015]1号)有关要求,恩施高源勘测设计有限公司认真贯彻落实文件精神,认真组织学习有关保密管理法律、法规,周密布署认真组织进行自查,现将涉密成果自查情况汇报如下:
一、涉密测绘成果使用情况
(一)涉密测绘成果
本公司现保管的涉密测绘成果有:1:10000地形图、1:2000、1:1000地形图和1:500地形图。其中:1:1000和1:500地形图为恩施市规划局规划项目,由我单位自行组织测绘;1:2000、1:10000地形图由我单位2011年向国土局申请提供。测绘成果主要由我公司涉密成果管理办公室负责管理。
(二)使用情况
本公司注重对涉密测绘成果的日常管理,制定了相应的使用、保管制度,日常存档保管由专人负责,实行“管、用”分开制。严格杜绝擅自复制、转借等现象发生。现设保密室摆放有保密文件柜1个,用于存放保密资料,同时,已建立了领用、回收登记台帐,凡使用、交回所用资料均要登记,并要求甲方领用人登记。
二、存储和处理涉密测绘成果设备管理情况
本公司现有存储和处理涉密测绘成果的计算机4台,其中:业务主管办公室1台,涉密成果管理办公室3台。涉密计算机由专人专用,有口令,均不上网并与互联网物理隔离。非涉密计算机或非涉密存储介质不参与处理涉密测绘成果。日常进行数据传输时均利用共享资源进行,严禁使用移动硬盘(U盘)等存储介质进行交叉传输,涉密电脑均未安装无线网卡、无线鼠标、无线键盘等附属设备,避免了涉密风险的发生。日常对外对公办理业务进行联系时,则由另外一台非涉密电脑进行处理,确保了涉密电脑的安全隔离。涉密电脑日常维护修理时,均按保密要求进行严格处理,确保涉密资料不外泄。
三、涉密测绘成果保密管理情况
结合工作实际建立了涉密测绘成果保密管理制度,并规定有关工作完成后,要由专人对涉密成果进行核对、清点、最终登记造册。至今尚未发生过涉密测绘成果泄密事件。
四、自查存在问题
根据此次全面的自查、疏理,我们分析客观存在的不足,根据保密管理规定查找不足和缺陷,主要有以下几方面:
(一)办公条件改善后,我公司拟建立内部涉密网络,以加强管理,但由于缺乏计算机网络管理专业人才,至今未建立起内部涉密网络。
(二)保管使用场所等部位把关不严,无门禁,或身份识别等设备。
(三)虽未发生过泄密事件,但未及时按要求报送涉密测绘成果使用管理有关情况。
五、整改措施
我公司以此次自查为契机,组织干部职工系统学习国家、省、市及行业有关保密制度管理法律、法规,开展宣传教育。结合我公司实际,疏理补充相关制度,进一步完善健全保密防护措施。主要有以下几个方面:
(一)在上级保密机构的指导下,尽快建立涉密网络,以便快捷工作,同时确保不泄密。
(二)加强核心管理人员的培训教育。通过学习《中华人民共和国保密国家秘密法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》等有关条款的规定,不断完善涉密测绘成果的存储、管理、使用等全过程管理机制,力求通过学习使核心管理人员取得相应资质。
(三)在保管涉密资料的场所加强戒备,设立门禁等, 防范未然。
互联网信息保密的自查报告(可编辑)
互联网信息保密自查报告第一部分:XXX有限公司根据《关于开展互联网计算机安全大检查的通知》(XXXNo。)文件精神XXX有限公司(以下简称“公司”)严格按照文件要求对公司互联网计算机安全工作进行了自查。
检查报告如下:
1、公司共有一个计算机站(包括笔记本电脑),其中连接互联网的计算机站未连接到互联网分类计算机站。
该公司没有网站、网页和电子政务外联网。公司的所有电脑都装有杀毒软件,可以定期消毒和升级。
用于管理计算机移动存储介质(u盘、移动硬盘等。),专人负责保管、分类文件单独存放。严禁携带含有机密内容的移动存储介质到互联网上的计算机上传输、存储、处理文件。
对于非机密计算机的管理,设置了启动密码,并且可以定期更改。同时,很明显,非机密计算机不允许处理机密信息。对于涉密计算机的管理,明确主管领导具体负责,并指定专人从事计算机安全管理。
2、公司严格控制外部网络移动存储介质的使用。未发生机密计算机和非机密计算机的非法交叉使用。外部网络移动存储介质不允许存储、处理机密信息。
三、公司的网上招聘只允许审核后发布信息,但审核制度还有待完善。
4、落实计算机安全工作党委、公司行政部不断把安全工作作为一项重要工作来抓。
明确了安全工作的领导机构和人员,制定了《XXX有限公司计算机与信息系统管理办法》,落实了安全工作责任制和“属地管理”原则。
安全机构、人员、职责、系统的“四个实现”已经实现。
为了加强计算机及其网络的安全管理,防止计算机及其网络泄密的发生,确保国家机密的安全,我公司采取了以下措施:一是加强计算机网络管理人员和操作计算机领导干部的计算机安全意识。
公司采用多种方式和渠道对计算机安全相关人员进行宣传教育。
二是加强制度建设。
为了建立科学严格的防范体系,不断完善各项规章制度,规范计算机及其网络的安全管理,认真执行上级安全部门文件的有关规定和要求,不断增强依法做好计算机安全管理的能力。
三是确保计算机及其网络安全管理各项规章制度的执行,及时发现计算机安全隐患。
重视对计算机及其网络安全工作的监督检查,检查计算机及其网络管理系统的实施情况、涉密网络的建设和使用情况以及涉密计算机所采取的管理和防范措施的实施情况、涉密网络。
到目前为止,我们公司还没有发生计算机分类事故。
通过对我公司计算机管理工作的自查,取得了一定程度的改进,计算机安全工作已逐步规范化、制度化。
在今后的工作中,将继续努力把保密工作推向一个新的水平。
XXX有限公司200xx年8月25日互联网信息安全自查报告第二部分:根据上级网络安全管理文件精神,我院积极组织实施了网络安全基础设施建设、网络安全防范技术和网络信息安全管理自查,并对我院网络信息安全建设进行了深入分析。自查报告如下:
一、加强领导成立网络与信息安全工作领导小组为进一步加强医院网络信息系统的安全管理,我院成立了以检察长为首的网络与信息系统安全保密工作领导小组,在检察长领导下设有办公室,确保分工明确,责任明确。
确保网络信息安全工作的顺利实施。
2、完善的系统确保基于规则的网络安全工作确保本系统计算机网络的正常运行和健康发展,加强校园网管理, 为规范网络使用行为,根据《中国教育科研计算机网络管理办法(试行)》、《关于进一步加强桃江县教育系统网络安全管理的通知》,制定了《桃江县教育系统网络安全管理办法》、《网上信息发布审批登记表》、《网上信息监控与巡查系统》、《桃江县教育系统网络安全管理责任书》等相关制度、保障网络安全的措施。
三、加强管理加强网络安全技术防范我的系统计算机网络加强技术防范。
安装防病毒软件是为了防止病毒、反动的不良信息入侵网络。
网络管理员每周升级杀毒软件的病毒数据库,及时升级杀毒软件,及时解决杀毒中发现的问题。
第二,网络与政府大楼的防雷网络相连。互联网所在的部门加强门窗,购买灭火器,并将其放置在显眼的位置,以便防雷、防盗、防火确保设备安全、完好无损。
我院网络安全领导小组每季度对管理体系等内容的落实情况进行一次全面检查,如医院机房、互联网、设备安全、信息安全、所在科室的环境安全,及时纠正存在的问题,消除安全隐患。
四、网络安全缺陷及整改措施目前,我局网络安全仍存在以下不足:一是安全意识相对薄弱;二是病毒监测能力有待提高;第三,未能及时处理诸如恶意攻击、计算机病毒攻击等意外事件。
针对目前我局网络安全存在的不足,提出以下整改措施:、加强我局计算机操作技术、网络安全技术培训,加强我局计算机操作人员的网络病毒意识、信息安全、加强我局计算机站同志的计算机技术学习、网络技术,不断提高我局计算机管理人员的技术水平。
《互联网信息保密自查报告》第三条:市安委会:为落实《中共晋中市委安委会关于检查我市《加强党政机关及涉密单位网络安全管理规定》执行情况的通知》(市安监号),我局进一步加强网络盗窃和泄密防范。我局严格按照文件要求,对计算机网络安全管理进行了自查自纠。报告如下:
一、高度重视网络盗窃的防范是信息化条件下安全管理的重中之重。
作为市级机关,我局党委一直十分重视保密工作。
成立了以纪委书记为首、各部厅主要负责人为首的安全工作领导小组,明确安全工作领导机构和人员。安全工作领导小组制定了安全工作岗位责任制和“属地管理”原则,实现了安全工作机制、人员、职责、制度的“四落实”。
2、计算机网络安全管理现状我局共有分类网带,即:财务数据上报网非分类网带,即中国联通宽带网。
计算机站,其中分类计算机站不是分类计算机站。
我们局的所有电脑都装有杀毒软件,可以定期消毒和升级。
对分类的单台计算机的管理清楚地表明,负责的领导具体负责计算机安全的管理。
非机密计算机的管理很清楚。不允许非机密计算机处理机密信息。
用于管理计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等。),应由专人保管、机密文件应分开存放。禁止在互联网上携带含有机密内容的磁介质到计算机进行处理、存储、传输已处理的文件。
3、实施计算机网络安全工作(1)宣传教育是增强安全意识的主导力量为了加强计算机及其网络的安全管理,防止计算机及其网络泄密事件的发生,确保国家机密的安全,我局采取各种方法和渠道,对计算机网络管理人员和操作计算机的领导干部进行计算机安全相关人员的宣传教育。
一是认真组织学习《国家保密法》、《中华人民共和国国家安全法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》,要求结合实际实施。
二是加强警示教育。
近年来,互联网信息泄漏事件要求政府各部门和办公室吸取教训,进一步重视和加强网络信息的安全管理,确保计算机及其网络的安全。
(2)严格规范的管理,以制度建设为保证,加强制度建设是做好计算机网络安全管理的保证。
为建立科学严格的系统防范体系,不断完善各项规章制度,规范计算机及其网络的安全管理,我局主要采取了以下措施:一是认真执行上级安全部门文件的有关规定和要求,不断增强依法做好计算机安全管理工作的能力;二是制定“秘密病媒管理制度”;第三,严格规范分类信息的流动,弥补管理上的空白;第四,解决信息发布不规范等问题。及时建立保密信息发布和审查制度,要求严格审查网上信息、严格控制、严格把关,从制度上消除泄露隐患,做到“网上信息不保密、保密信息不上网”。
(3)通过监督检查堵塞管理漏洞为确保计算机及其网络安全管理各项规章制度的落实,我局十分重视计算机及其网络安全工作的监督检查,采取了自查抽查、常规检查和重点检查、定期检查和突击检查等方法,检查计算机及其网络管理制度的落实情况、涉密网络的管理和使用情况、防范措施的落实情况。
今年以来,我局对计算机及其网络的整体情况进行了全面检查。通过检查,我们发现了计算机及其网络安全工作中的管理漏洞,并进行了整改。
通过此次自查,我局计算机网络安全工作可实现以下几点:系统到位、管理到位、检查到位:、禁止涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络之间的信息交换,未采取保护措施、禁止涉密计算机、禁止涉密存储设备和内部办公网络访问互联网及其他公共信息网络、禁止使用非涉密计算机、非涉密存储设备存储、处理机密信息、不通过互联网电子邮件处理官方存储、处理、传输机密文件和敏感信息。
通过这次自查,我们也发现了一些问题,主要是计算机防范技术需要研究和改进。今后,我们将继续加强学习,提高技术水平,防止计算机网络泄漏的发生。
3月13日,XX
XX支行个人金融信息保护自查报告
根据《中国人民银行毕节市中心支行办公室关于下发2015年金融消费权益保护监督检查实施方案的通知》(毕银办发[2015]33号精神,我行认真组织各部门进行了自查,现根据相关要求将自查工作汇报如下:
一、组织管理
成立以XX为组长,XX、XX为成员的自查工作小组。
二、自查情况
自查工作小组首先就个人进行信息保护工作的相关规章制度在全司进行了宣导,让大家对保护个人金融信息的重要性有了一个充分的认识。同时对我机构涉及到个人金融信息相关部门进行了检查,重点对涉及到财会部、信贷部两个部门进行了检查,进一步完善了内控制度建设,明确了各部门负责人为第一责任人。
在检查过程中,我小组对客户个人金融信息收集、使用和保管情况,涉及个人金融信息保护的投诉案件的处理情况等情况进行了摸排,未发现有违规操作现象,并且未发生过与个人金融信息泄露有关的金融案件。
通过此次自查工作的开展,我行充分认识到了个人金融信息保护工作的重要性,在今后的工作中将严格按照相关法律规定切实做好个人金融信息的保护工作,为有效防范金融风险,维护正常的经济金融秩序和社会稳定的市场环境做出自身应有的贡献。
一、检查本行是否强化个人金融信息保护和银行业金融机构法制意识,是否依法收集、使用和对外提供个人金融信息。其中所指的金融信息是指个人身份信息、财产信息、账户信息、信用信息、金融交易信息和其中衍生的一些信息等。
二、检查本行在收集、使用、保存、对外提供个人金融信息时,是否严格遵守法律规定,采取有效措施加强对个人金融信息保护,是否有信息泄露和信息滥用的现象。
三、检查我行是否建立健全的内部控制制度,对查易发生个人金融信息泄露的环节是否充分排查。
四、检查我行是否篡改、违法使用个人金融信息等。 依照人行相关规定我行对相关业务逐一对照自查。通过自查,发现我行涉及个人金融信息的业务基本落实到位,不存在违规行为。但是,在以后的工作中我行仍旧要加强对个人金融信息的保护,明确各岗位和人员的管理责任,加强个人金融信息管理的权限设置,形成相互监督、相互制约的管理机制,切实防止信息泄露和滥用事件的发生。
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