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记账会计转正工作总结100字

2024-04-09 21:46:32

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一、工作归集:

发生业务的凭证的记录和帐簿登记,明细报表、科目余额表的出据,现金的每周盘点,银行存款的每月对帐,工资的核算〔结算清单、工资表审核〕,其他临时事件的处理,仓库情况的关注,工资核算方法的改进,制造工艺的熟悉以及原材料等的熟悉,同时学习税务方面的知识和处理方法。

二、行动方案:

1、凭证当日发生当日记帐,帐簿登记待凭证编号后及时登记,明细表和余额表结帐后马上出来,现金每周盘点,银行存款结帐后核对。工资结算从每月1日开始做完结算清单,其他事项基于根本工作完成后合理的安排时间进行。

2、车间和后勤的费用消耗主要反映在制造费用和管理费用上。以此作为细分的依据,不必要再做新的统计报表,但是在费用产生后在两项费用上摘要处做出费用产生的明细说明。

3、各车间生产本钱和完工产品的本钱核算:第一是生产日报表。〔关于耗用的材料,产出的`半成品,报损〔正常和异常〕〕。完工产品本钱主要是包括材料,人工,制造费用。各车间再根据材料的消耗,人工工资,车间所消耗的制造费用。组成车间的生产本钱。各车间的生产本钱总和理论上应该等于完工产品的本钱。

4、设备和工具的台帐的建立。包括分布情况,损坏情况等。

5、车间的在产品,完工半成品,产成品的统计台帐和日报表。

三、就这段时间的工作汇报:

第一、对各个车间的人工工资按工序,工种不同进行月份,年度汇总,因为在做此项工作时,8月发生尚未完结,我的汇总日期由20xx年8月到20xx年7月。〔附件1〕

第二、配合行政后勤对所发生的费用进行月度、年度汇总,并帮助理出明细。〔行政部工作汇报已经有〕

第三、8月所发生业务的帐务处理,包括记帐凭证的记帐,登帐,明细表和科目余额汇总表的出据,凭证的装订等工作。

第四、制定统计员培训教材〔附件2〕。

第五、做出仓库报表/单据填写、传送,粘贴的本卷须知〔附件3〕。

第六、每周的现金盘点和月末的银行对帐〔附件4〕。

第七、参加公司安排的培训:一个是参加打样的培训,学习遮阳篷的组装

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