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新人个人工作总结(推荐6篇)

2021-12-30 07:04:54

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第一篇:新人个人工作总结

本人XXx,现在是XX市XX服装有限公司的员工。自XX年开始从事服装工作,期间不断地接触服装,对服装产生了深厚的兴趣,于XX年经XX市XX服装厂的推荐,参加社会成人考试,全脱产就读XX市XX中等专业学校,在XX年获得服装设计中专毕业。

为了提升自己服装设计的水平,于XX年至XX年任职XX市XX制衣厂----运动服装设计。XX市XX制衣厂是一间外资服装厂,成衣后发往XX各国销售。在工作中不断努力,对工艺要求比较熟悉,取得外资老板的信任,兼任版房主管,使我的设计与工艺相结合得到了很好的发挥,为日后工作打下良好基础。

XX年在广州市XX制衣有限公司任设计总监,该公司主要经营自己运动品牌,批发到全国各地,有自已形象店,旗舰店。

统一着装成了企业文化之一。XX年本人在XX服装有限公司任服装设计,该公司主要经营专业制服,对于我来讲,制服设计又是另一个领域的挑战。制服主要讲求大方,得体,时尚,价格合理,充分展现穿着者身上优点,掩盖缺点。

XX年至今本人在XX市XX服装公司任设计总监,该公司主要经营出口时尚休闲服装。该公司经营范围较广泛,男女的成人装和童装都生产,公司主要负责设计,然后提供样衣由客人看款下单,这样要求设计团队知识专业面更广泛,由于是批量生产,在设计过程中必须要考虑到成本问题,为了达到客户要求有时候要更换价格较便宜的面料,和在工艺上更换更平宜的做法,但又不能影响整体效果。

在多年的专业技术工作中,本人为企业解决了多项技术问题和难题,保证了产品的质量及企业的经济效益。具体项目:

一、解决了裤子在大腿围处形成紧绷皱纹的问题

XX年4月,我们公司承接了一批保安制服。客户要求注重形象,大方,要合体又要有一定的活动量,套码生产。但在试身的过程中,有个别人裤子出现大腿围处形成紧绷绉纹的现象,穿着后效果不理想。经过跟板房纸样师博沟通,研究,发现出现此现象主要是穿着者的腿部肌肉比较发达。解决方法:在前/后幅纸型增加肋边的宽度,同时增加浪下持出部分。经过修改该批次订单顺利完成,领导一致好评。

二、解决女裙后腰下横褶皱的问题

XX年3月,我们公司接了一批XX证券公司分公司的制服。由于是服务行业,客户要求大方得体,简洁中突出优雅。在试身的过程中,有个别人在裙的后腰围下起横皱纹;这个位置出现皱纹,是裙的后中心腰线使用过长而引起的。解决方法是:先将倒垂的那部分容量在后腰围下折叠出来,再以珠针固定,然后在裙身上折叠那部分在纸型上折叠删除。该批次订单完成后,客户非常满意,并把外地XX证券分公司制服也承接下来了。

三、女装棉衣帽边毛料技术改良

XX年5月,公司接到了一张出口女装棉衣订单,数量x件,由于单价问题同客人无法将合同签定下来,原因是帽边用的是真毛,一条真毛成本价已经是x元/70cm,为了减低成本,我们建议客人将帽边真毛由原来的帽边至帽边,更改为在帽脚位前中加搭位,这样原来真毛用量减短了,成本也可以降下来,对整体外观影响也不大,而且又加强了保暖功能,真毛成本降低了x%,经过客人同意,合同签定下来,公司在原来利润上还赚多了x多万。客人也非常满意。

四、关于XX过胶风衣布产生化学作用沾色的问题

XX年6月,我们公司接到一单外资公司的定单:XX过胶风衣。在生产的过程中,车间发现了面料XX过胶布的底布(即有胶的那面)和面料的面接触后产生了化学作用,出现沾色现象,当时笫一时间想到的更换面料,但换面料要15天时间,货期不允许,车间也没办法等这么久,整个生产计划打乱了。方法:要么就重新换面料,公司损失惨重,要么……既然是胶出现问题,有什么方法可以另胶不直接跟颜色接触呢?最后决定用市场最薄,价钱不高的XX尼龙里布,按面料的数量一样载多一份,先把XX过胶的面料和XX里布一齐沿四周车一圈,做完后面料的手感和没有加XX面料的手感差不多,(因XX里布是很薄的)那就解决了在面料没有发生改变的基础上,又达到过胶不沾色,工厂也可以按计划完成,成本也只是增大XX元。最后这批货我们公司能有营利的,而且顺利的准时出货。在交货的时候我们公司把这件事告诉了我们的客户,得到客户的高度评价和信任,从此也打下了我们公司与此客户长期合作的基础。

五、关于滑雪服切驳结构装饰性的技术改造

XX年4月我们公司接到一张男童滑雪服订单,面料用春亚纺斜纹过白胶低透+复合摇粒布;里料是剪毛绒+洗水棉。关键是起到防风,防雪,保暖的功能。在当今社会,人们不单只要求实用,更要求时尚,美观,所以在前/后幅,袖子都要求在切驳的某些部位加风压胶,加强立体美感。

由于知道客户的用途,也深知道,凡是滑雪棉服切驳位置和缝线越多,崩裂的机会就越大。为了减少切驳位置又要保持效果不变的情况下,我组织设计人员和板房人员经过共同的研究,把整件衣服原来用风压胶的部分,改为厚板凸烫画,样衣出来后发现这个效果比风压胶的效果更加立件又节省了很多成本费用,工厂在工艺上也节省了时间,提高了生产效率,客户也同意了我们的更改方案,这一改动,在穿着上也大大降低了崩裂的机会,原风压胶每个是x元,而现在厚板凸烫画每个是:x元,每件衣服有十一个位置,加工费节省了每件x元,每件衣服成本节省x元,成本下降了x%。

六、关于qc岗位培训

XX年9月公司招聘了一批新的质检人员(以下简称qc),他们都是刚刚踏入社会的新生,没有实际工作经验,于是我就对他们进行岗位培训。

1、在落单前,qc人员必须了解我司对现厂家的评核报告,包括厂家规模、技术水平、质量管理、合作态度和是否有我司许可外发等情况。

2、根据工艺制单,资料内容包括:⑴板单款式图。⑵大货尺寸表。⑶批生产办意见。⑷大货布片。(5)印/绣花板。(6)辅料。

3、根据工艺单编制的生产进度表,并定期跟进生产进度,每两周更新一次,交品控部门了解进度以便安排中期/尾期验货和方便每周开分组会议向上司报告厂家的生产进度及工作进度。

4、qc到厂后首先要巡视一遍工厂,以了解工厂实际生产进度。如察觉厂家可能会出现脱期的情况,qc应立即了解原因,同时向上司报告,并填写大货生产进度表备案。

5、中期验货要检验:色办对色;查看半成品款式与批办有否不同;查看半成品主料、配料有否正确;查看半成品车缝手工;半成品局部量度尺寸。

6、尾期检验再次核对批办、色卡、量度尺寸,配料及资料核对准确,是否按包装要求包装。

7、检查结果如实写在验收报告上,并要求厂方确认及签名。

本人立足于服装界XX年,能不断的钻研新技术,新工艺,新方法,培训专业人才,并在实际工作中解决技术问题;为所在的公司带来良好的效益。

第二篇:QC工作总结

一年来,我项目部运用了质量管理理论、思想、方法和手段,改进质量和管理,达到了提高经济效益和管理水平的目的。在指挥部、JL1总监办和第二驻地办的大力支持指导下,项目部各相关部门的积极配合下,我项目部严格按照“记录要真实,材料要详实,成果要扎实,效益要实在”的活动准则,认真组织开展QC小组活动,取得了明显的成效,有效解决了项目部安全生产、质量管理、现场管理、节能降耗、技术革新等工作中的重点和难点问题,极大地促进了我项目部质量管理工作整体水平的提高。下面就项目部一年来质量管理工作进行总结如下:

一、基本情况

项目部在年度计划目标中全面引入了质量管理理念,并将QC小组活动列入年度工作的重要内容。从本年度开展的情况来看,充分发挥QC小组活动的特点是自主性、群众性、民主性和科学性,提倡全员参与质量管理。项目部成立了五个QC小组,每个部门都有活动小组,工程部成立两个QC活动小组。从开展QC小组活动,使广大员工的智力资源得到融合和充分的发挥。在小组活动中,项目部各成员、各施工队热情参与,积极提合理化建议,为小组活动取得成果奠定了坚实的基础。

二、主要特点

(1)领导高度重视,思想认识统一到位

a、QC小组活动作为一种先进的管理方式,引起了项目部各部门领导的高度重视,并把它作为实现技术创新、生产安全、现场管理、提质降耗、节能减排等目标的有效途径,上至领导,下到施工队人员,都能积极投入到QC小组活动。项目经理多次在会议上指出,QC小组活动作为效能建设的一种重要形式,必须在项目部全面开展,各部门要积极创造条件,把开展QC小组活动与技术创新、生产安全、现场管理、提质降耗、节能减排等目标紧密结合起来,切实促进工作效率和产品质量的提高。

b、一是成立以项目经理为组长,总工、项目副经理和各部门负责人为组员的QC小组活动领导小组,以项目部质检部为办公室,质检部长为办公室主任,负责QC工作。

c、从人力和物力方面对QC小组进行支持。为确保小组活动的质量,各单位把最精干的人员配备到QC小组,为激励参与QC小组活动的积极性,制定出台了《项目部QC活动管理办法》对获得成果奖的除了通报表扬外,还发放不等的奖金进行奖励,这些奖励的出台实施,在全项目部引起了强烈反响,也鼓励了更多同志踊跃投入到QC小组活动。

(2)强化培训教育,活动水平不断提高

项目部重点培训QC小组活动的骨干和进行QC普及教育。通过学习,大家对QC小组工作的理念有了新的理解,较好的掌握了开展QC小组活动的相关技巧。

(3)通过QC小组活动提高单位凝聚力。QC小组是由单位内部的员工围绕质量改进自发建立起的群众性组织,在活动过程中,大家一起努力,为解决问题各抒已见,积极性及创造性得到极大发挥。在QC小组的人员结构组成上,项目部打破了部门、岗位界限,使广大员工拥有了一个自我实现的机会,使自己的智慧和才干得以发挥,潜能得以激发,使小组成员质量意识、参与意识、问题意识、改进意识明显增强,给员工很大的归属感,自然以项目部为家,以企业的事业为自己的事业,其所能做出的成绩和发挥出来的潜能是大不一样的。

(4)提高了QC小组活动各成员能力,从而也提高单位管理和技术水平。开展QC小组活动来解决所存在的问题,就必须要靠技术。一方面是专业技术,就是要解决的这个问题属于什么专业范围,这是专业的技术;另一个方面是管理技术,这就是程序、证据、方法、技巧等。专业技术和管理技术并用,就能使解决问题做到多快好省。每次小组要解决的课题是不同的,因此所涉及的专业技术与和有不同,这时就要求小组成员在活动过程中不断学习相关知识及管理技术,用知识这个有力武器帮助小组攻破一个个难题;同时知识与经验得到不断积累。员工的综合素质提高了,从而带动了单位的管理和技术也就有了长足的进步。

(5)社会效益明显,工作效率显著提高

a、QC小组活动解决了施工现场一些质量和安全问题。如:及时纠正了K27+509~K27+532.5挡墙没有用透水性材料回填的状况;及时对拌合站细集料未搭建雨棚;及时发现并解决了墩柱钢筋间距合格率偏低(合格率为81.43%)和钢筋保护层厚度合格率偏低(合格率为66.7%)的状况;及时发现并解决了K24+401.5者北立交右幅6-1#柱因脱模时间过早,导致砼局部被粘走,出现缺损,砼外观差等现象,并就质检部检查出的问题QC小组进行了研究,采取措施进行处理,并防止以后发生类似的问题。

b、事实证明,QC小组活动已在开发人才、提高质量、增加效益、节能降耗、技术革新方面发挥着越来越大的作用。从开展的情况来看,QC小组活动的取得了显著的经济效益。QC小组活动已成为促进我公司安全生产、质量管理、现场管理、节能降耗、技术革新等工作不断前进的“加速器”,不仅锻炼了广大员工,提高了他们的素质,使许多重点和难点问题得到了满意的解决,真正实现了高效、务实的目标。

c、通过开展QC小组活动有利于提高效益,减少不必要浪费和消耗。通过开展QC小组活动,从自己身边做起,不断提高服务质量提高工作效率,节约点滴物质消耗,提高物质资源的利用率。不仅可带来直接的降低消耗的效果,更直接的提高了企业效益,增加企业经济收入。

三、不足之处

我项目部QC小组活动在过去的一年虽然取得了一些成绩,但也存在一些不足之处。

(1)QC小组活动开展不够平衡,各部门之间存在较大差距。项目部各职能部门的QC小组活动开展的不是很好,还不善于通过开展QC小组活动来解决工作中的薄弱环节。

(2)各部门的QC小组成员没有经常在一起研究工作中的问题,没有将施工实际和理论结合起来,一些人对工作态度不认真,施工质量控制不用心,而发生了一些质量问题。

四、今后工作设想

明年将对QC小组活动提出更高的要求,我们将以全新的精神面貌,开创QC小组工作新局面。

(1)强化培训,不断提高整体素质,以满足QC小组活动的需求。进一步强化各部门领导的效率意识和质量意识;举办以QC成果报告执笔人为对象、以掌握整理成果报告技巧为内容的提高班。

(2)提高认识,加强组织领导工作,进一步推广普及QC小组活动,改变目前QC小组活动开展不平稳、少数部门QC小组活动停滞不前的局面。

(3)建立和完善奖惩制度,促进活动的深入开展。对优秀质量工作个人进行精神和物质奖励,对不积极开展活动的单位进行批评,同时制定相应措施,把开展QC小组活动情况与干部考核、评先评优挂钩起来,不断促进QC工作深入开展。

第三篇:药厂质量部QC个人工作总结

工作小结

不知不觉XXXX单位工作3个多月了,我目前还算是新员工,在XXXX年X月XX日就转正成为正式员工了,刚踏入武药我就得到了X经理还有XXX的关照,我十分感谢,就不知道怎么谢他们,我分到XXX的管理下的员工,我就铭记工作务实,认真学习,多请教有经验的老师傅和比我懂得多的师傅,为力求尽快上手,适应工作。值得庆幸的是我是学药学专业的,很多理论知识都是相通的,我来不到半个月就熟悉XX实验室所有的工作内容,这里有XX师傅的教导和XX师傅的教导我很快就掌握了怎么取样,怎么做样,怎么填写原始数据,怎么保存样品等等一系列。我也很感谢XX实验室各位师傅对我的谆谆教诲。

这3个月以来,我学的东西很多,每天上班的路上就想想今天该怎么做,昨天有哪些东西我还不会,还不理解等。工作中我都会严格执行sop文件和SMP文件,如取样要准备哪些看文件,做样怎么做看文件,填写原始数据怎么写请教师傅们,工作空闲之余看看文件,想想其中的道理,在看看GMP文件是怎么指导我们规范化的等等。

经过这3个月,我主要成绩在怎么保护自己人身安全、怎么执行文件、怎么清洁、怎么样把试剂分类摆放、怎么记录数据、怎么配常用试剂等等。刚来公司就经过了X级培训,把安全记在心中,工作前初步检查各种用电仪器是否有设备运行正常等事情,工作的时候必要时按规定佩带好劳动保护用品,工作结束后关掉用电仪器并做好仪器清洁,在关掉电源总闸和水源。公司每个指导性的文件都是受控的,必须执行,这样有效控制每个实验步骤或每个环节以及真正做到践行文件所叙,这样才能保证实验的受控性。清洁不是一点事情,清洁包括地面、桌面、各种门窗,还有试剂瓶表面,各种刻度吸管、胖肚管、各种烧杯烧瓶、量杯容量瓶等玻璃仪器、仪器设备、仪器部(零)件等等都要做到GMP规定的清洁程度。公司里有很多试剂是具有毒性、强氧化性、强腐蚀性、易爆易燃试剂这些都要按规定分类摆放,一般试剂怎么储存,怎么摆放等我都会按照文件摆放执行并写上开瓶使用时间和有效期。其实我也是个马虎的人尤其是填写数据的时候最能看出,频繁出现错误,后来我没有办法就用电脑制作跟记录文件上格式一样的表格,打印下来,自己在空余时间看看怎么才能填好,这个问题现在才得到了很好改善。XX实验室里有很多常用的试剂,有的用量很多,得自己配制,有得没有办法需要现配现用的试剂得自己配,还好我请教了XX师傅基本能自己独立完成,并且实验结果也有很好的重现性。虽然我这点小成绩不足为道,但也有很多缺点,例如有点急躁,做事有点慢,也马虎等。真是不能直视啊!

来了这么久了算的上普通员工了吧,在公司学到的本领和自己实践的经验以及失败教训我都是如数家珍好好记在脑子里,希望在以后改进。

署名日期

第四篇:检测中心个人工作自我总结

一、今年工作亮点

1、今年截止至10月份检测业务收入已突破2000万元。

2、配合城市重点工程建设,狠抓工程检测进度的落实和检测工作质量的提高,如:为不影响市政府重点工程项目景东安厦安置房的建设进度,春节休假期间都安排了检测人员进行加班;又如,在陶瓷XX区路网建设项目中,为不影响市政府总体战略部署,使XX区尽快形成雏形,我单位专门组成一个道路土工检测班组进驻工地,顶烈日、冒严寒,不分昼夜跟踪检测,及时提供检测报告,大大加快了施工进程,从未因我们检测工作而耽误工程进程,深得工程项目部的好评。

3、在改进服务方面,我们对业务受理和检测报告的发放进行资源整合,实行一条龙服务,减少了中间环节,极大地方便客户的办事程序,提高了工作效率,深受客户好评,也使他们真正感受到现在的建设工程质量检测中心办事效率高了,工作作风转变好了。

二、明年工作基本思路及打算

1、继续保持市建设工程质量检测中心稳定发展的态势,内强素质,外拓业务,完善内部管理制度建设,进一步改进工作作风,做好对客户的服务。

2、力争完成检测业务收入在今年的基础上增长10%。

3、启动新检测中心大楼建设,进一步提升我市建设工程质量检测能力,同时盘活现有固定资产实现多种经营,规避市场经营风险,进一步做大做强我市建设工程质量检测事业。

4、配合市政府重点工程建设,及时做好建设工程质量检测服务,为我市总体工业发展升级贡献一份力量。

今年,市政工程处在市建设局正确领导和大力支持下,紧密围绕自身的工作职责,切实做好我市城市道路设施管理、养护和建设,做了大量工作,现简要总结如下:

1、强化市政设施管理、城市道路破挖、占道、排水入网做好规范化管理,对外实施进入市服务大厅,一站式服务,对内实施三级审批制,大型破路须经过市领导、局领导批准。临时占道停车收费管理,取得一定成效。一方面,通过加强管理,争取政策,使收费管理公司实现扭亏增盈,另一方面,使我市停车难,停车无序,行车难问题得到缓解,为全市综合治理交通拥堵做了较好地配合。

2、完成养护650万元,较上年相比增长60%。不间断地对城区内的车行道、人行道、排水管网进行修缮,保证了市政基础设施完好率在94%。

3、完成市政府、市建设局交办的建设工程任务,主要包括、盘龙路道路改造工程、昌江大道西客站段部分道路大修工程、中华北路人行道改造工程、迎宾大道绿化带通道改造工程及道路修缮工程、昌江大道拆岛拓宽工程、景德大道白鹭大桥段拆岛拓宽工程、昌南大道、景东大道、景德大道人行道完善工程等,工程款项约为600余万元。

4、为加强安全、关注民生,市局大力支持拨付专款对全市各主要道路,特别是易积水,易产生危险的路段,安装高强度尼龙防坠网1000多个。

明年主要工作安排:

1、争取政策做好地下排水管网建设,将历史遗留下来的城区老下水道,如:刘家弄大沟、通津桥大沟、里村大沟、金花桥大沟、罗家坞大沟等改造项目,列为市政基础设施改造项目。上报,争取获得国家政策支持。

2、做好“XX市城区排水改造建设工程”项目,目前何家桥排水改造工程,罗家坞――里村排水改造一期工程已完成设计招投标,工程招投标。明年可全面实施。该二项工程计划工程量为370余万元。

3、进一步加强城市道路设施管理,尤其是拓宽管理的处延,要贯彻落实国务院最近颁发“城市排水管理条例”和XX市人民政府颁发的“XX市人行道管理办法”,实施排水许可制度,强化城市地下管网建设许可管理制度,完善人行道管理细则。

4、继续做好市政基础设放的养护维修,确保完好率有所增长,继续完成好市政府、市建设局交办的急难险重建设工程任务。

今年,在新一届局党委的正确领导和兄弟科室及局属对口单位的支持下,城市建设科基本完成了年初制定的各项工作目标,现将城市建设科今年工作作个简单总结同时就明年工作安排作个简要介绍。

一、今年主要工作

1、今年1月底4月接待了省厅城市环境综合整治暗访组两次,并按省厅暗访要求分别完成了建设系统各季度的整改汇报。

2、全市(市、县)污水处理设施建设取得新的进展。今年4月下旬市西瓜洲污水处理厂、乐平污水处理厂及浮梁污水处理厂迎接省建设厅、环保厅等部门组织的检查,同时城市污水处理管网建设得到进一步完善,运行监管得到进一步加强。

3、燃气行业安全管理得到进一步加强。春节前、“两会”前、及“五一”前、“国庆”前、及第十届瓷博会前共五次联合技术监督局、消防支队、安委会等部门开展全市燃气行业安全生产大检查;按省厅部署开展了燃气企业经营许可证核发前的材料申报工作,目前已有15家企业交来了《江西省燃气企业经营许可证》申报材料,并召开了两次全市燃气企业学习燃气经营许可证管理办法会议;积极配合华润公司开展天然气置换工作;今年九、十月份,按省建设厅来函要求,联合市物价局调查了华润公司初装费不规范的举报情况,并两次向省厅发文说明调查情况。

4、大力推进绿线管理工作。全年共完成绿线管理方案评审34个,施工图审核32个,绿化竣工验收31批次,同时配合规划局完成了全市在建工程大检查的复查工作。

第五篇:qc个人年终工作总结

作为一名新员工,工作总结还过于遥远,因为我对工作上的许多问题还是知之甚少。但经XXX的指点,结合初加工的生产流程,还是对不同的产品工艺有了实践上的认识。特别是XXX,因为车间内长时间的加工,也大体上了解生产线上易出现的问题。但对于产品有质量上影响的外来因素还是很不清楚。

学习工作的这段时间,我了解到对于初加工主要针对的是控制杂质和掌握半成品的规格,后者工艺上有明确的规定。除了发酵室内的温、湿度与时间可因实际情况而有所改变外,其它基本上是要一步步按照工艺完成。特别是对重量与大小的要求,但针对前者,加工过程所需的器具与设备中有杂质能混入产品;因清理不当而混入的也不无所在;甚至于员工身上的穿戴上也会有混入的可能,等等。感觉上种类甚多,但实际上要寻找观察时却是找不到一点儿头绪,只有对毛发的控制,那是显而易见的,除此之外,我也仅仅了解落地产品的处理了。

对于整个工序还有部分问题,我了解它的存在,但却不理解。如:车间对于各种产品在包制过程中必须分清批次,而这项工作的意义是什么?发现异常问题后,要将有可能受到质量影响的产品单独存放,但怎样的算是有可能接触?如何单独存放?存放到什么地方?工序出现怎样的问题应该停止生产,改变到什么程度可以继续?在停产过程中,之前加工的产品怎么处理?等等。还有很多更细小的,不知道该怎样实施。还有一部分是我感觉存在,需要我去学习,但我并不明确它指的是什么?只是在开会时,会听到一些前所未闻的工作用语。

由于工作时间较短,对于各方面的了解都过于肤浅,过多的疑惑让我感觉在工作上有头无尾,有尾无身,渴望能在年前学出点门路,我会抓紧时间,加倍努力,以最快的速度消化吸收。

作为一名年纪偏小的新员工,我会虚心向大家学习,在20xx年即将结束之前,有个阶段性的提高,以便做好20xx年的工作,尽快争取与大家同步,做一名合格的品质管理人员。

第六篇:品保部工作清单

正文通则001.参与公司质量策划工作;002.组织质量计划的制定;003.对质量计划的完成情况进行检查和督促;

004.对质量计划的完成情况向上级主管汇报;005.制订并完善质量部的工作计划;

006.执行部门工作计划;

007.对部门工作计划的完成情况进行检查和督促;

008.总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报;009.协助起草品质政策,订立质量目标;010.组织制订并完善产品检验标准;

011.监督产品检验标准的执行情况;

012.负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决;

013.协调本部门与其他部门的活动;014.协调本部门内部活动;015.上下级信息的传达与沟通;

016.在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;

017.确定本部门的组织架构、岗位职责;

018.规定本部门下属的管理和监理职能;

019.向上级主管汇报质量管理和质量检验情况;

020.协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;021.选拔并批准任命下属人员;022.对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估;023.对下属的培训工作;024.制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;

025.组织处理客户投诉;

026.参与对供应商质量方面的审查;

027.负责对供应商进行质量方面的辅导;

028.负责对产品放行的批准;

029.对合同质量要求的评审;030.不良物料报废的批准;031.CER的会签;

032.参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议;

033.接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络;

034.外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准;

035.完成上司交办的其它工作;来料控制036.制定进料检验和试验程序;

037.制定、审核和批准《进料检验标准》;038.确定进料抽样计划;039.进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);040.安排和组织IQC的日常工作;041.依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员;

042.依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样

043.对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上;

044.《进料检验记录表》的审核;

045.《进料检验记录表》的批准;046.《进料检验记录表》的归档;047.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离);048.来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE;

049.对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;

050.对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;

051.将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门;052.填写《进料验收单》,并将其返回货仓部;053.填写《进料检验日报表》;054.对《进料检验日报表》进行审核;

055.将《进料检验日报表》输入电脑;056.《进料检验日报表》的归档;057.做《进料检验周报》;058.《进料检验周报》的审核;059.《进料检验周报》的归档;060.做《进料检验月报》;061.《进料检验月报》的审核;062.《进料检验月报》的归档;063.统计供应商季度来料情况,并进行质量评分;

064.对供应商季度质量评分结果进行审核;

065.将供应商的质量评分反馈采购部;066.向供应商/采购部反馈来料品质异常情况;067.对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理;

068.收集进料不合格品信息,协助QE进行不合格品分析;069.对特殊或紧急物料优先安排检验;070.对紧急放行物料的标识;071.对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理;072.供应商到厂解决来料问题的接待及联络;073.对钉槽套、平台不锈铁片料,以每种每批量领取1块(片),交给五金部负责人进行折型试验,并填写试验报告;制程控制074.制定制程检验和试验程序;075.制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》;076.确定制程抽样计划;077.制程样板的管理(建档、标识、保管及更新);

078.安排和组织制程QC的日常工作;

079.按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》要求,对五金部、塑胶部和装配部生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检;

080.检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识;

081.检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常;

082.检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书;083.检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作;084.检查生产不合格品有否进行隔离、标识;

085.对上述080~084条检查不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并反馈给上司;

086.对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进;

087.对关闭后《质量异常通知单》进行统计、分析并将结果反馈给相关部门;

088.对《质量异常通知单》进行归档;089.对生产产品进行首件确认;090.记录《产品首检报告》;091.《产品首检报告》的审核;092.《产品首检报告》的归档;093.定期巡查生产各工序(位),并抽取规定数量产品进行确认;094.记录《巡检报告》;095.《巡检报告》的审核;096.《巡检报告》的归档;097.制程巡检情况的统计、分析,并向相关部门报告;

098.对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组反馈,记录其状况,跟进纠正情况,并向上司报告;

099.对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验,并将结果记录在《制程抽检报告》上;

100.《制程抽检报告》的审核;101.《制程抽检报告》的批准;102.《制程抽检报告》的归档;

103.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离、让步放行);104.检验不合格时,将《制程抽检报告》提交QE处理;105.制程抽检情况的统计、分析,并向相关部门报告;106.制程不合格品的确认;107.制程不合格品的处理决定;108.制程不合格品/批的返工/返修跟进;109.做好交接班记录及注意事项的提醒;110.工程不良的统计、分析,协同工程部、生产部进行原因分析,提出纠正措施,并跟进其改进;终检控制111.制定最终产品的检验和试验程序;

112.按合同或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》;

113.确定成品检验抽样计划;114.成品样板的管理(建档、标识、保管及更新);115.安排和组织终检QC的日常工作;116.按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验,填写《成品抽检报告》;117.《成品抽检报告》的审核;118.《成品抽检报告》的批准;119.《成品抽检报告》的归档;120.对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离);121.检验不合格时,报告生产部门进行处理;122.跟进生产部对不合格成品的处理情况;123.填写《成品检验日报表》;124.《成品检验日报表》的审核;125.《成品检验日报表》的归档;

126.成品检验情况的统计、分析,并报告相关部门;

QA127.安排和组织QA的日常工作;128.落货或客户验货前的品质检查及测试;

129.核对顾客提供的资料,按生产落货单的要求,核对包装方法、生产数量、箱唛、说明书、招纸等;

130.按照客户的要求和产品试验规程对成品进行掂箱测试、寿命测试等;131.填写《成品试验报告》;132.《成品试验报告》的审核;

133.《成品试验报告》分发相关部门;134.《成品试验报告》的归档;135.在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更;136.查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货;

137.陪同客户按预定的日期到厂验货;138.陪同客户清点完成产品的数量及抽箱;

139.安排QC拆箱拆包装及陪同测试;140.签署《客户验货报告》,复印存档并将结果按要求传真香港或客户处;

141.整理报告,将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存档;

142.处理有关客户投拆事宜,了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检测当中易出现的问题并汇报给上司;

143.就品质问题与客户、香港公司电话或传真联络;

144.收到成品样板制做通知,填写《样板制做登记录》,并登录在《样板制做目录》内;

145.复印样板制做通知给QC组长共同跟进:包括物料的使用、颜色的搭配、移印的要求、功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等;

146.对样板机制作进度的测试及统计;

147.收到参展返回剩余产品及客户退机的验收单,派人进仓领取产品,

148.对参展返回剩余产品及客户退机进行检验、测试、分析、统计,并向相关部门报告;

149.将参展返回剩余产品及客户退机经重新检测合格后进行清洁包装,同不良机修复合格包装后入仓,不能修复的填写报废单,申请报废;150.客户签样的管理;品质工程151.品质工程工作的策划;

152.品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核;153.检验和试验的策划154.质量控制点的设置;155.检验标准的制定;156.按照工程文件、合同和客户要求对产品(进料、生产零部件、半成品、成品)检验和试验标准的制订/修订、审核和批准;157.制定零部件检验标准(进料、制程);

158.零件图分析

159.零件结构分析160.配合零件的尺寸对比161.将零件进行试装162.确定测量基准163.确定重要尺寸164.确定尺寸的测量工具及方法165.对零件进行测量,检查所定的方法

166.确定外观检查项目167.确定功能互配项目168.和主管/工程技术人员分析检验项目169.制定检验文件170.检验文件的审批171.检验文件交文员分发

172.来料及生产中发现的不良品的可接受样板(限度样板)的签署;

173.《QC流程图》的制定/修订、审核和批准;174.《成品包装规范》的制定/修订、审核和批准;175.设计质量记录格式;176.核查检验标准与有关图纸及BOM的一致性;177.检具设计工作;178.查看工程图纸的相关尺寸179.设计检具180.联系工模进行制作181.检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况

182.对QC进行产品检验标准的培训,并指导其检验工作;

183.制程改善184.进料及制程检验不合格品的确认;185.收到不合格品报告及不合格样品186.对不合格项目与标准进行比较

187.确认不合格项目188.查找与不合格相关的零部件(尺寸)189.将之与零部件进行实配190.必要时,对产品进行试验并收集有关数据进行分析191.确定不合格项目的影响程度192.回复不合格报告,提出处理意见

193.让步放行物料的跟进及分析,并将结果反馈相关部门

194.对生产现场的品质巡查;195.查看工程记录表196.查看品质异常报告197.分析统计报表中的不良状况变化情况198.向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况

199.对出现的异常作出初步判断200.与生产/工程技术人员共同分析201.比较类似产品的状况202.检查相关质量记录及工程技术资料203.对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试

204.利用不同零件进行试装,对比功能205.进行总结206.采取相应的改善措施,且跟进其结果,并向相关部门反馈

207.必要时,建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件

208.解答QC提出的有关品质问题;209.测量尺寸超出公差范围210.配合尺寸出现异常211.功能异常212.模具(零部件)的质量评估213.收到评估单;214.查找相应的工程技术资料(改模通知,制作通知,工程图纸);215.确定要检测的重要尺寸;216.安排计量室检测重要尺寸;217.测量结果与设计要求的比较,分析;218.了解模具的结构;219.开内部联络书,联系生产部试装;220.检查现场试装过程有无异常;

221.试装结果的分析、确认;掟

222.必要时,安排特殊试验(如寿命试验、掟箱试验);223.特殊试验的分析、确认;224.与工程部技术人员讨论评估结果;225.模具综合评估,填写评估单;226.将评估单返回工程部;227.产品的安规认证工作

228.熟悉产品的安规要求;

229.熟悉安全认证的一般流程;230.向认证机构咨询认证的流程;231.准备用于认证的产品;232.对产品进行确认;233.准备认证资料;234.提出认证申请;235.必要时,陪同安规认证人员进行认证工作;236.安规认证中提出问题的跟踪处理;

237.回复认证公司提出的问题;238.联系财务办法付款手续;239.认证证书取得;240.总结认证的相关事项,并知会相关人员;241.组织相关部门执行认证的特殊要求;242.复审跟进;243.有关安规资料的翻译;244.其它245.参与合同评审;246.收到合同247.确认合同产品的品质保证能力(产品规范/规格、测试手段及方法)248.填写合同评审单249.合同返回PMC250.参与设计评审;251.接到工程部设计项目评审通知252.阅读有关的工程设计技术资料253.根据类似产品进行比较,收集信息254.参加评审会议255.对于评审内容进行讨论256.参与供应商的选择、评估工作;

257.需要时,实地考察供应商质量保证情况258.评审供应商提供的调查表259.(参与)供应商提供样板的评估

260.统计供应商来料状况并据此进行质量评分

261.陪同供应商来厂了解有关产品品质问题,商讨双方有关检验标准及解决方法,将结果向上司和采购部反馈262.到供应商处沟通来料品质问题263.重大工艺更改的质量评估;264.参与新产品开发时样机的故障分析;265.对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及掟箱进行综合评估,将结果记录在评估单上返回采购部;266.ECN所涉及物料处理的跟进;

267.客户验机的故障分析;268.必要时,对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求,并跟进其落实情况。269.提出/收到纠正与预防措施要求270.对纠正项目进行确认271.发布纠正与预防措施通知单272.参与责任部门问题分析,协助制订改善措施273.收到返回纠正与预防措施通知单274.检查改善措施的实施进度275.确认改善措施的实施效果276.对评估合格的纠正预防通知单结案/评估不合格另发纠正与预防措施通知单

277.必要时,修订相关文件

278.产品试验;279.试验结果的分析280.试验报告的提交281.(塑胶部工艺参数的整理);282.本部门人员的培训;283.产品基本知识284.零件配合的现状285.功能异常的基本分析286.公司体系程序运作的基本情况287.仪校工作288.五金,塑胶零件加工的相关知识计量工作289.计量工作的策划;290.确保公司计量设备量值传递的正确性;

291.计量设备控制文件的制定(《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等);292.计量设备的申购管理;293.计量设备申购单的审核;

294.组织计量设备的验收;

295.计量设备的发放;296.对公司所有计量设备统一编号,并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设备个人工具卡》;297.对公司的自制检具统一编号,并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具个人工具卡》;298.编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书;

299.对计量设备使用者进行计量知识培训;

300.编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程;301.审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程;302.建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;303.审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;304.建立外校设备的允收标准;305.审批外校设备的允收标准;

306.完成校验自制检具用的样板;307.校验自制检具用的样板的确认;308.负责公司所有计量器具到期校验,包括外校、内校及自制检具的校验;309.对外校设备送至技术监督局授权单位校验;310.对内校设备、自制检具进行校验,并完成校验记录;

311.内校设备、自制检具校验结果的确认;312.校验异常情况的处理;313.对所有校验记录整理归档;

314.对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识;

315.定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;

316.定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;317.对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废;

318.不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况;

319.计量室所有计量设备的维护、保养,并作好记录;320.制作《计量设备检验工作月报表》;321.审核《计量设备检验工作月报表》;322.计量工作的分析与检讨;323.精密测量324.精密测量工作的策划;325.检测任务的安排;

326.对精密测量设备的工作状态进行定期检验;327.IQC来料的委托检测项目的检测与记录;328.五金、塑胶零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录;

329.模具评估的委托检测项目检测与记录;

330.对自制检具进行检测;331.验证QC投影数据;332.精密测量记录的审核;333.计量检测记录的整理、归档,计算X、R,并填于相应表格;记录、文档及其它管理334.记录管理335.进料检验报表的收集、统计及归档;

336.制程首检、巡检、抽检报告的收集、整理及归档;

337.工程记录表的收集、统计及归档;

338.建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档;339.质量异常通知单的整理、统计及归档;340.让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档;

341.产品终检报告的收集、统计及归档;342.QA掟箱试验、寿命试验报告的收集、整理、分析及归档;

343.客户检验批退率统计及归档;344.客户抱怨处理报告的归档;

345.合同评审记录及合同变更单的传阅及归档;

346.工程发文(制作通知书、模具评估报告、ECN、CER等)的传阅管理及归档;347.CER及其样板的内部分发并建档;348.内部联络书的传阅管理及归档;

349.发出、接收传真的传阅及归档;

350.文档管理

351.品质部质量体系文件的打印;352.打印后按《权责区分表》之规定,请相关人员签名;353.填写“文件分发申请”送到文控中心;

354.收到受控文件后知会相关人员参阅;355.建立/刷新文件目录并归档保存;356.其它管理357.人力资源管理;358.人力资源的策划359.任职资格的确定360.人员增补的申请361.协助人事部门人员招聘362.部门人员的考勤(工卡管理、加班申请等)363.人员离职的审批364.离职面谈365.离职手续的办理366.部门办公文具的申领、登记及分发;

367.其它日常事务的处理;368.文件和资料的复印369.内部联络单等的分发370.来客接待ISO9000

工作

371.ISO9000

工作的策划;

372.组织制订并完善公司质量管理体系文件;373.监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报;374.制定文件和资料控制程序(制订/修订、审批、发放、回收、归档等);

375.质量体系文件编写

376.按规定的格式编写;377.编写运作流程;378.编写文件;379.编制相应质量记录表格;380.组织相关人员讨论、会签;381.文件的审批;382.文件的发放;383.文件培训;384.文件修订的管理385.收到“文件修订申请单”;386.查核有无权责批准人签名和签名是否正确;

387.按“修订申请单”之修订内容进行修订;388.按《权责区分表》之规定给相关人员签名;389.文件升版按发放程序发放;390.文件和文件修订申请单归档;391.文件的分发

392.查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定;

393.依据“文件分发申请表”或《权责区分表》复印、整理;

394.按文件性质及“文件分发申请表”盖上“受控”、“非受控”印章;395.填写分发记录;396.分发、签收、回收旧文件、登录分发状况;397.文件的补发398.收到补发申请;399.查核所填内容之正确性及情况是否属实;400.查核有无文件批准人签名;

401.复印、登记、分发、签名、归档;402.文件的归类:将不同的文件分开整理;403.文件的归档及作废文件的处理

404.在电脑内建立文件档案、更新目录;405.在文件夹内放入最新文件、更新目录;406.取出过时文件;407.过时文件盖“作废”章;408.作废文件归档;409.作废文件的处理;410.文件总览表的建立、更新;411.品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请;

412.外部受控文件的建档、管理:国家及国际标准、行业标准、检定规程等;

413.生产设备、工具、夹具、模具的建档管理:设备/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模具一览表;

414.有关ISO推行资料的分类、归档、保存;415.内部质量体系审核416.制定内审程序;417.制定年度内审计划;418.指定内审组长;419.编制每次内审计划;420.内审计划的审批;421.检查清单的编写;422.检查清单的审核;423.审核的实施;424.审核报告和不符合项报告的提出;

425.对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进;

426.不符合项报告的结案并提交管理评审;

427.所涉及文件的修订;428.管理评审429.制定管理评审程序;430.制定管理评审计划;431.组织收集管理评审资料;432.组织管理评审;433.管理评审报告的提交;434.管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案;

435.管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划;

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