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正文通则001.参与公司质量策划工作;002.组织质量计划的制定;003.对质量计划的完成情况进行检查和督促;
004.对质量计划的完成情况向上级主管汇报;005.制订并完善质量部的工作计划;
006.执行部门工作计划;
007.对部门工作计划的完成情况进行检查和督促;
008.总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报;009.协助起草品质政策,订立质量目标;010.组织制订并完善产品检验标准;
011.监督产品检验标准的执行情况;
012.负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决;
013.协调本部门与其他部门的活动;014.协调本部门内部活动;015.上下级信息的传达与沟通;
016.在有关质量问题上,与专家、技术顾问以及外界组织进行联络;
017.确定本部门的组织架构、岗位职责;
018.规定本部门下属的管理和监理职能;
019.向上级主管汇报质量管理和质量检验情况;
020.协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题;021.选拔并批准任命下属人员;022.对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估;023.对下属的培训工作;024.制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素;
025.组织处理客户投诉;
026.参与对供应商质量方面的审查;
027.负责对供应商进行质量方面的辅导;
028.负责对产品放行的批准;
029.对合同质量要求的评审;030.不良物料报废的批准;031.CER的会签;
032.参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议;
033.接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络;
034.外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准;
035.完成上司交办的其它工作;来料控制036.制定进料检验和试验程序;
037.制定、审核和批准《进料检验标准》;038.确定进料抽样计划;039.进料样板的管理(建档、标识、保管及更新);040.安排和组织IQC的日常工作;041.依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》,并将《进料检验记录表》分发IQC检验员;
042.依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样
043.对抽取的样品进行检验,并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上;
044.《进料检验记录表》的审核;
045.《进料检验记录表》的批准;046.《进料检验记录表》的归档;047.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、让步接受、退货、选用、隔离);048.来料检验不合格时,填写《进料检验不合格品处理单》,并提交QE;
049.对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;
050.对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目;
051.将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门;052.填写《进料验收单》,并将其返回货仓部;053.填写《进料检验日报表》;054.对《进料检验日报表》进行审核;
055.将《进料检验日报表》输入电脑;056.《进料检验日报表》的归档;057.做《进料检验周报》;058.《进料检验周报》的审核;059.《进料检验周报》的归档;060.做《进料检验月报》;061.《进料检验月报》的审核;062.《进料检验月报》的归档;063.统计供应商季度来料情况,并进行质量评分;
064.对供应商季度质量评分结果进行审核;
065.将供应商的质量评分反馈采购部;066.向供应商/采购部反馈来料品质异常情况;067.对生产中发现进料问题时的跟进,并协助有关部门处理;
068.收集进料不合格品信息,协助QE进行不合格品分析;069.对特殊或紧急物料优先安排检验;070.对紧急放行物料的标识;071.对生产过程中选出的来料不合格品进行确认,并协助采购部进行处理;072.供应商到厂解决来料问题的接待及联络;073.对钉槽套、平台不锈铁片料,以每种每批量领取1块(片),交给五金部负责人进行折型试验,并填写试验报告;制程控制074.制定制程检验和试验程序;075.制定、审核和批准《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》;076.确定制程抽样计划;077.制程样板的管理(建档、标识、保管及更新);
078.安排和组织制程QC的日常工作;
079.按照《制程检验标准》(首检、巡检和抽检)、《QC流程图》要求,对五金部、塑胶部和装配部生产的在制品、半成品进行首检、巡检和抽检;
080.检查上拉的物料有无正确的产品标识和状态标识;
081.检查生产设备、工装夹具状态标识是否正常;
082.检查各重要生产工序(位)有无相应的作业指导书;083.检查生产作业人员是否按相应作业指导书正确操作;084.检查生产不合格品有否进行隔离、标识;
085.对上述080~084条检查不符合情况填写《质量异常通知单》,将其提交生产部门,并反馈给上司;
086.对《质量异常通知单》的纠正情况进行跟进;
087.对关闭后《质量异常通知单》进行统计、分析并将结果反馈给相关部门;
088.对《质量异常通知单》进行归档;089.对生产产品进行首件确认;090.记录《产品首检报告》;091.《产品首检报告》的审核;092.《产品首检报告》的归档;093.定期巡查生产各工序(位),并抽取规定数量产品进行确认;094.记录《巡检报告》;095.《巡检报告》的审核;096.《巡检报告》的归档;097.制程巡检情况的统计、分析,并向相关部门报告;
098.对首检、巡检所发现的情况应及时向所在的生产班组反馈,记录其状况,跟进纠正情况,并向上司报告;
099.对制程生产的零部件、半成品按《制程检验标准》、抽样计划表和样板进行抽样、检验,并将结果记录在《制程抽检报告》上;
100.《制程抽检报告》的审核;101.《制程抽检报告》的批准;102.《制程抽检报告》的归档;
103.对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离、让步放行);104.检验不合格时,将《制程抽检报告》提交QE处理;105.制程抽检情况的统计、分析,并向相关部门报告;106.制程不合格品的确认;107.制程不合格品的处理决定;108.制程不合格品/批的返工/返修跟进;109.做好交接班记录及注意事项的提醒;110.工程不良的统计、分析,协同工程部、生产部进行原因分析,提出纠正措施,并跟进其改进;终检控制111.制定最终产品的检验和试验程序;
112.按合同或客户要求制定、审核和批准《成品检验标准》和《成品包装规范》;
113.确定成品检验抽样计划;114.成品样板的管理(建档、标识、保管及更新);115.安排和组织终检QC的日常工作;116.按《成品检验标准》及其抽样计划对生产线提交的成品机进行外观、功能、包装等方面进行抽样检验,填写《成品抽检报告》;117.《成品抽检报告》的审核;118.《成品抽检报告》的批准;119.《成品抽检报告》的归档;120.对已检的成品根据检验的结果贴上相应的状态标识(合格、隔离);121.检验不合格时,报告生产部门进行处理;122.跟进生产部对不合格成品的处理情况;123.填写《成品检验日报表》;124.《成品检验日报表》的审核;125.《成品检验日报表》的归档;
126.成品检验情况的统计、分析,并报告相关部门;
QA127.安排和组织QA的日常工作;128.落货或客户验货前的品质检查及测试;
129.核对顾客提供的资料,按生产落货单的要求,核对包装方法、生产数量、箱唛、说明书、招纸等;
130.按照客户的要求和产品试验规程对成品进行掂箱测试、寿命测试等;131.填写《成品试验报告》;132.《成品试验报告》的审核;
133.《成品试验报告》分发相关部门;134.《成品试验报告》的归档;135.在生产计划一览表上注明客户验货时间、生产日期、验货情况及使用物料方面的变更;136.查巡当生产完成订单的80%时通知客户来厂验货;
137.陪同客户按预定的日期到厂验货;138.陪同客户清点完成产品的数量及抽箱;
139.安排QC拆箱拆包装及陪同测试;140.签署《客户验货报告》,复印存档并将结果按要求传真香港或客户处;
141.整理报告,将同一订单的QA报告、终检报告、寿命测试报告、同客户验货报告装订在一起存档;
142.处理有关客户投拆事宜,了解当时的生产状况及物料的使用情况及在检测当中易出现的问题并汇报给上司;
143.就品质问题与客户、香港公司电话或传真联络;
144.收到成品样板制做通知,填写《样板制做登记录》,并登录在《样板制做目录》内;
145.复印样板制做通知给QC组长共同跟进:包括物料的使用、颜色的搭配、移印的要求、功能测试的结果反馈、包装方法、装箱数量、生产日期、入仓时间等;
146.对样板机制作进度的测试及统计;
147.收到参展返回剩余产品及客户退机的验收单,派人进仓领取产品,
148.对参展返回剩余产品及客户退机进行检验、测试、分析、统计,并向相关部门报告;
149.将参展返回剩余产品及客户退机经重新检测合格后进行清洁包装,同不良机修复合格包装后入仓,不能修复的填写报废单,申请报废;150.客户签样的管理;品质工程151.品质工程工作的策划;
152.品质工程人员工作的组织、安排及跟进、考核;153.检验和试验的策划154.质量控制点的设置;155.检验标准的制定;156.按照工程文件、合同和客户要求对产品(进料、生产零部件、半成品、成品)检验和试验标准的制订/修订、审核和批准;157.制定零部件检验标准(进料、制程);
158.零件图分析
159.零件结构分析160.配合零件的尺寸对比161.将零件进行试装162.确定测量基准163.确定重要尺寸164.确定尺寸的测量工具及方法165.对零件进行测量,检查所定的方法
166.确定外观检查项目167.确定功能互配项目168.和主管/工程技术人员分析检验项目169.制定检验文件170.检验文件的审批171.检验文件交文员分发
172.来料及生产中发现的不良品的可接受样板(限度样板)的签署;
173.《QC流程图》的制定/修订、审核和批准;174.《成品包装规范》的制定/修订、审核和批准;175.设计质量记录格式;176.核查检验标准与有关图纸及BOM的一致性;177.检具设计工作;178.查看工程图纸的相关尺寸179.设计检具180.联系工模进行制作181.检具评估并跟进检具在生产现场的使用情况
182.对QC进行产品检验标准的培训,并指导其检验工作;
183.制程改善184.进料及制程检验不合格品的确认;185.收到不合格品报告及不合格样品186.对不合格项目与标准进行比较
187.确认不合格项目188.查找与不合格相关的零部件(尺寸)189.将之与零部件进行实配190.必要时,对产品进行试验并收集有关数据进行分析191.确定不合格项目的影响程度192.回复不合格报告,提出处理意见
193.让步放行物料的跟进及分析,并将结果反馈相关部门
194.对生产现场的品质巡查;195.查看工程记录表196.查看品质异常报告197.分析统计报表中的不良状况变化情况198.向QC、生产检查人员、测试人员、维修人员了解产品质量状况
199.对出现的异常作出初步判断200.与生产/工程技术人员共同分析201.比较类似产品的状况202.检查相关质量记录及工程技术资料203.对判断为异常的零件与正常零件安排相应测试
204.利用不同零件进行试装,对比功能205.进行总结206.采取相应的改善措施,且跟进其结果,并向相关部门反馈
207.必要时,建议将改善好的措施纳入相应质量体系文件
208.解答QC提出的有关品质问题;209.测量尺寸超出公差范围210.配合尺寸出现异常211.功能异常212.模具(零部件)的质量评估213.收到评估单;214.查找相应的工程技术资料(改模通知,制作通知,工程图纸);215.确定要检测的重要尺寸;216.安排计量室检测重要尺寸;217.测量结果与设计要求的比较,分析;218.了解模具的结构;219.开内部联络书,联系生产部试装;220.检查现场试装过程有无异常;
221.试装结果的分析、确认;掟
222.必要时,安排特殊试验(如寿命试验、掟箱试验);223.特殊试验的分析、确认;224.与工程部技术人员讨论评估结果;225.模具综合评估,填写评估单;226.将评估单返回工程部;227.产品的安规认证工作
228.熟悉产品的安规要求;
229.熟悉安全认证的一般流程;230.向认证机构咨询认证的流程;231.准备用于认证的产品;232.对产品进行确认;233.准备认证资料;234.提出认证申请;235.必要时,陪同安规认证人员进行认证工作;236.安规认证中提出问题的跟踪处理;
237.回复认证公司提出的问题;238.联系财务办法付款手续;239.认证证书取得;240.总结认证的相关事项,并知会相关人员;241.组织相关部门执行认证的特殊要求;242.复审跟进;243.有关安规资料的翻译;244.其它245.参与合同评审;246.收到合同247.确认合同产品的品质保证能力(产品规范/规格、测试手段及方法)248.填写合同评审单249.合同返回PMC250.参与设计评审;251.接到工程部设计项目评审通知252.阅读有关的工程设计技术资料253.根据类似产品进行比较,收集信息254.参加评审会议255.对于评审内容进行讨论256.参与供应商的选择、评估工作;
257.需要时,实地考察供应商质量保证情况258.评审供应商提供的调查表259.(参与)供应商提供样板的评估
260.统计供应商来料状况并据此进行质量评分
261.陪同供应商来厂了解有关产品品质问题,商讨双方有关检验标准及解决方法,将结果向上司和采购部反馈262.到供应商处沟通来料品质问题263.重大工艺更改的质量评估;264.参与新产品开发时样机的故障分析;265.对新产品的包装材料、纸箱、通过实际装配及掟箱进行综合评估,将结果记录在评估单上返回采购部;266.ECN所涉及物料处理的跟进;
267.客户验机的故障分析;268.必要时,对重要的品质异常情况向相关部门提出纠正和预防措施要求,并跟进其落实情况。269.提出/收到纠正与预防措施要求270.对纠正项目进行确认271.发布纠正与预防措施通知单272.参与责任部门问题分析,协助制订改善措施273.收到返回纠正与预防措施通知单274.检查改善措施的实施进度275.确认改善措施的实施效果276.对评估合格的纠正预防通知单结案/评估不合格另发纠正与预防措施通知单
277.必要时,修订相关文件
278.产品试验;279.试验结果的分析280.试验报告的提交281.(塑胶部工艺参数的整理);282.本部门人员的培训;283.产品基本知识284.零件配合的现状285.功能异常的基本分析286.公司体系程序运作的基本情况287.仪校工作288.五金,塑胶零件加工的相关知识计量工作289.计量工作的策划;290.确保公司计量设备量值传递的正确性;
291.计量设备控制文件的制定(《计量设备管理作业程序》和《自制检具管理办法》等);292.计量设备的申购管理;293.计量设备申购单的审核;
294.组织计量设备的验收;
295.计量设备的发放;296.对公司所有计量设备统一编号,并建立《计量设备台帐》、《计量设备履历表》、《计量设备个人工具卡》;297.对公司的自制检具统一编号,并建立《自制检具台帐》、《自制检具履历表》、《自制检具个人工具卡》;298.编制、审核及批准各种计量设备的使用说明书;
299.对计量设备使用者进行计量知识培训;
300.编写内校设备的校验规程、自制检具校验规程;301.审批内校设备的校验规程、自制检具校验规程;302.建立《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;303.审批《计量设备校验周期表》、《自制检具校验周期表》;304.建立外校设备的允收标准;305.审批外校设备的允收标准;
306.完成校验自制检具用的样板;307.校验自制检具用的样板的确认;308.负责公司所有计量器具到期校验,包括外校、内校及自制检具的校验;309.对外校设备送至技术监督局授权单位校验;310.对内校设备、自制检具进行校验,并完成校验记录;
311.内校设备、自制检具校验结果的确认;312.校验异常情况的处理;313.对所有校验记录整理归档;
314.对校验后的计量设备和自制检具作好“合格”、“停用”、“限用”的状态标识;
315.定期对《计量设备台帐》、《计量设备个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;
316.定期对《自制检具台帐》、《自制检具个人工具卡》及实物进行核对,做到帐、卡、物一致;317.对不能继续使用的计量设备进行确认并申请报废;
318.不定期地到生产线检查计量设备、自制检具的使用及标签是否漏贴或遗失情况;
319.计量室所有计量设备的维护、保养,并作好记录;320.制作《计量设备检验工作月报表》;321.审核《计量设备检验工作月报表》;322.计量工作的分析与检讨;323.精密测量324.精密测量工作的策划;325.检测任务的安排;
326.对精密测量设备的工作状态进行定期检验;327.IQC来料的委托检测项目的检测与记录;328.五金、塑胶零部件的首件检测的委托检测项目的检测与记录;
329.模具评估的委托检测项目检测与记录;
330.对自制检具进行检测;331.验证QC投影数据;332.精密测量记录的审核;333.计量检测记录的整理、归档,计算X、R,并填于相应表格;记录、文档及其它管理334.记录管理335.进料检验报表的收集、统计及归档;
336.制程首检、巡检、抽检报告的收集、整理及归档;
337.工程记录表的收集、统计及归档;
338.建立工程记录表月报表及月份对比报表并归档;339.质量异常通知单的整理、统计及归档;340.让步放行物料跟踪表的收集、统计、分析及归档;
341.产品终检报告的收集、统计及归档;342.QA掟箱试验、寿命试验报告的收集、整理、分析及归档;
343.客户检验批退率统计及归档;344.客户抱怨处理报告的归档;
345.合同评审记录及合同变更单的传阅及归档;
346.工程发文(制作通知书、模具评估报告、ECN、CER等)的传阅管理及归档;347.CER及其样板的内部分发并建档;348.内部联络书的传阅管理及归档;
349.发出、接收传真的传阅及归档;
350.文档管理
351.品质部质量体系文件的打印;352.打印后按《权责区分表》之规定,请相关人员签名;353.填写“文件分发申请”送到文控中心;
354.收到受控文件后知会相关人员参阅;355.建立/刷新文件目录并归档保存;356.其它管理357.人力资源管理;358.人力资源的策划359.任职资格的确定360.人员增补的申请361.协助人事部门人员招聘362.部门人员的考勤(工卡管理、加班申请等)363.人员离职的审批364.离职面谈365.离职手续的办理366.部门办公文具的申领、登记及分发;
367.其它日常事务的处理;368.文件和资料的复印369.内部联络单等的分发370.来客接待ISO9000
工作
371.ISO9000
工作的策划;
372.组织制订并完善公司质量管理体系文件;373.监督公司质量管理体系的实施情况及其有效性并向上级主管汇报;374.制定文件和资料控制程序(制订/修订、审批、发放、回收、归档等);
375.质量体系文件编写
376.按规定的格式编写;377.编写运作流程;378.编写文件;379.编制相应质量记录表格;380.组织相关人员讨论、会签;381.文件的审批;382.文件的发放;383.文件培训;384.文件修订的管理385.收到“文件修订申请单”;386.查核有无权责批准人签名和签名是否正确;
387.按“修订申请单”之修订内容进行修订;388.按《权责区分表》之规定给相关人员签名;389.文件升版按发放程序发放;390.文件和文件修订申请单归档;391.文件的分发
392.查核文件号、修订号、文件签名是否符合规定;
393.依据“文件分发申请表”或《权责区分表》复印、整理;
394.按文件性质及“文件分发申请表”盖上“受控”、“非受控”印章;395.填写分发记录;396.分发、签收、回收旧文件、登录分发状况;397.文件的补发398.收到补发申请;399.查核所填内容之正确性及情况是否属实;400.查核有无文件批准人签名;
401.复印、登记、分发、签名、归档;402.文件的归类:将不同的文件分开整理;403.文件的归档及作废文件的处理
404.在电脑内建立文件档案、更新目录;405.在文件夹内放入最新文件、更新目录;406.取出过时文件;407.过时文件盖“作废”章;408.作废文件归档;409.作废文件的处理;410.文件总览表的建立、更新;411.品质手册、程序书、三级文件、文件修订申请、文件发放记录、文件补发申请;
412.外部受控文件的建档、管理:国家及国际标准、行业标准、检定规程等;
413.生产设备、工具、夹具、模具的建档管理:设备/仪器说明书、设备一览表、夹具、工具一览表、模具一览表;
414.有关ISO推行资料的分类、归档、保存;415.内部质量体系审核416.制定内审程序;417.制定年度内审计划;418.指定内审组长;419.编制每次内审计划;420.内审计划的审批;421.检查清单的编写;422.检查清单的审核;423.审核的实施;424.审核报告和不符合项报告的提出;
425.对不符合项原因的分析、纠正措施的执行的跟进;
426.不符合项报告的结案并提交管理评审;
427.所涉及文件的修订;428.管理评审429.制定管理评审程序;430.制定管理评审计划;431.组织收集管理评审资料;432.组织管理评审;433.管理评审报告的提交;434.管理评审报告所涉及不符合项的跟进和结案;
435.管理评审所涉及文件的修订及需进一步内审的策划;
一、进一步巩固理论知识
经过这一年的学习和实践,我在业务技能上有了不断的提高,实践能力加强,业务水平得到提升。尤其在特殊问题的处理上,通过学习与积累,懂得了更多与人相处的方式与方法,能够更有效地向司乘人员做好解释工作。
二、注重细节提升,加强班组管理
通过这一年的努力,我感到搞好班组的各项管理工作中,重要的是注重细节管理,脚踏实地工作。只要每个人把每一件简单的事做好就是不简单;把每一件平凡的事做好就是不平凡。
三、注重团队意识,加强团队协作精神
在团结学习方面,我相信同事,敢于放手,积极发挥每一个班组成员的优势,实现团队价值化
四、积极主动地做好安全工作和卫生工作
在安全方面,我认真做好宣传教育工作,努力在每个成员心中种入安全第一的种子,做好安全工作。在卫生方面,仍然采取定人定事和互相帮助的原则,分配好各项卫生工作,并加强监督检查力度,努力创造一个通畅,舒心的通行环境。
从第四季度开始,根据公司的统一调度和安排,我开始进入机场公路收费站担任管理员一职,而机场站部给我分配的主要工作是整理台账和做好通讯报道等工作。
理清思路,分门别类,完善台帐建设。记得刚开始着手台账工作时,因为不是很懂,总是手忙脚乱的,也经常做一些无用功,在站领导的帮助、指导下,我一方面向xx、xxx请教,另一方面向新街站学习台账管理模式,通过网络查询以及实际中琢磨研究。
经过两个月的努力,我逐渐找到其中的窍门,也开始有序地将各类文件分类归档。在操作中,我不断提高自己的敏锐性,真实生动地记录好站点的各项活动,使各项台账都能及时完整地归档。另外,在台账管理过程中,让我更清楚明白建档的重要性,也丰富了自己的知识面,从而使自己能更好更快地胜任新岗位,在不断学习中提高和完善自己。
【#工作总结#导语】总结主要写一下重点的工作内容,取得的成绩,以及不足得出结论,以此改正缺点及吸取经验教训,以便更好地做好今后的工作。以下是®无忧考网为大家准备的品质部年度个人工作总结范文,希望对大家有帮助。
篇一:
在品质部工作的这段时间里,我看到的、听到的、体会到的,让我感受很多!如何管理好品质部,使其能够更好地服务于公司,并提升公司的品牌形象!我拟制定以下工作计划:
一、品质部人事规划:针对品质部目前的现状和实际生产需要,成衣QC组需要增加一个用人名额;退货QC组需要增加一个用人名额;王永桂和*云均为王永红的亲属,需将其中一人调离成衣QC组。品质部主管助理刘金兰已经辞职,需要及时作出人员的补充。
二、工作环境的规划:由于天气异常炎热,品质部急需要安装空调来缓解品质部的工作环境!品质部的货品堆放显的非常凌乱,布局也不合理。建议:
1、将三楼靠近门口的杂物间清空,将原先的隔板拆除。
2、将售后服务组移至此位置;原售后服务组位置改为货品堆放区域和杂物放置区域。
3、重新布局后的品质部需要安装空调,给员工一个轻松、舒适的工作环境。
4、规划出指定位置存放“流动货品(待查货品)”,保持通道的畅通。
5、成衣QC组和退货QC组的查货台面很粗糙,容易勾坏衣服,需要将台面用白色的胶版重新装订。
6、品质部各个工作区域将作出明显的标识(按6s管理)
7、对于常用的文件、和检验有关的资料,放在合理的位置并作出清晰的标识,使查找者一目了然。
8、在品质部显眼的靠墙位置做一块大的“黑板”,主要用于每天的工作任务安排或通知要求;在指定的位置做一些品质的文化宣传标语。
三、工作流程及方法的适度调整:工作流程就像小河流水一样要保持顺畅!首先要确保品质部内部的工作流程的顺畅,以丰富的工作经验及时、准确、果断地处理品质问题;对于有争议的问题要建立专门的沟通渠道进行及时的处理。其次是品质部跟相关部门的工作流程的优化方案(此项需由公司安排时间专门开会讨论),目的是为了能够迅速的解决问题。曾经多次发生的品质问题都是进入品质部才被发现,这不是品质部做的如何好,而是我们公司制度的缺陷。为何没能在做办或做大货之前发现呢?而生产部在开产前会时是否有品质部或相关人员的参与、以及货前办有无经过相关部门的审核确认呢?在接下来要努力做到的是:让品质部贯穿整个生产流程!具体表现为:
1、面料回厂后,要第一时间安排面料QC进行检验和对洗水的测试,合格后才能发货;如果后期生产出现问题的,则要追究相关人员的责任。
2、辅料回厂后,凭送货单交由IQC查验,并做相关的生产测试,测试合格后才能完成入仓手续;同时要做好次品率及损耗的确认记录。
3、生产部货前办完成后,除了要对生产工艺的审核,还要对面、辅料的色牢度、洗水方法、吊牌/洗水的标识等进行认真细致的审核、确认!如有必要的话,建议由办房或生产部安排专人负责这项工作。
4、生产部在召开产前会时,要通知品质部、办房、设计部等相关部门一起讨论、研究生产要点、品质标准和注意事项。
5、每一周要有一个详细的周工作安排计划表!生产部提供一周的回货计划表;市场部也要根据需要,列出每周出货计划给到品质部。品质部将根据以上情况,作出合理的工作安排或调整!如因故未能完成的周计划,相关部门要提供知会函,并作持续跟进。
6、建议将外发QC组合并到品质部统一管理!这样有利于品质标准的统一管理,对外加工厂的品质也可以从源头抓起,从生产的前期和中期开始严格控制品质,确保及时发现问题,能够迅速处理!
7、建议皮草类、饰品类、鞋子、等FOB单,要安排QC进行中期和尾期的查验,确保回货后的质量。
8、品质部退货QC组,建议使用扫描仪(这样可以大大降低工作时间、提高工作效率,节省人工)。
四、品质部各小组的培训计划:根据公司的要求,对品质部的工作职责和工作范围进行培训。
1、成衣QC组:计划二节课,重点讲解检验标准、检验步骤、检验方法,对不合格品的处理等;
2、退货QC组:计划一节课,主要讲解特卖品、维修品、合格品、废品等如何整理入库。
3、洗水组:计划一节课:具体讲解如何根据洗水?上面的指引作干洗或湿洗的测试;以及洗水的流程、国标的的量化执行标准和企业的执行标准等。
4、包装组:计划一节课,主要讲解包装方法及注意事项;送货、收货的交接手续及自我行为规范等。
5、售后服务组:计划一节课,重点讲解返修品的处理方法;退货维修品的如何跟进;对单、销单的工作;收、发速递的注意事项等。
除了以上的培训,品质部还将对公司的流程进行培训,并定期进行组织学习企业文化,宣传公司文化的活动。
五、品质部的中期规划:
1、从基础的做起,从细节的开始,努力推行6S的管理。
2、加强企业文化的宣传和学习;把品质部打造成一个优秀的、严谨的、务实和高效的部门!并努力使之成为公司其他部门学习的典范!
3、在最短的时间内,让品质部的专业度有一个质的提升,提高LAPar*的品牌形象!
篇二:
转眼间已经成为昨天。在这过去的一年,对于佳茂来说是不平凡的一年,我们进行了多项设备及原(物)料改造;也经受了全球金融危机带来的冲击,让人感慨颇多。
今年以来,在公司领导的关怀和指导下,在同事们的大力支持下,品管部顺利完成了本年度各项工作。现将一年以来的工作情况向您们做一个总结报告,请批评指证,谢谢!
一、部门管理上运用系统化、标准化的思想规范了品管部工作流程:
今年品管部人员状况是:品管部人力:现有8人,控制范围广:包括了进料、入库、出货、生产各制程等工作。加之公司在下半年加强了品管队伍的建设,品管部同时也加强了检验人员的内部培训,同时加强了原材料和入库产品控制的力度,工作量也随之增大。在此种情况下必须加强部门管理,必须使品质管理系统化、标准化。对此采取了以下措施:
1、采用日报表对当天的工作进行记录,采用周报和月报对当周或当月工作进行总结并制定下周的工作计划。各责任人按计划行事,并做到跟踪,验证并保证总体任务的完成。
2、对品管部各个控制作业和产品标准用文件的方式予以标准化,让各检验人员严格按文件作业,规范操作。针对原来的进料、出货检验方法和判定标准不统一,检验员检验时要经常相互探讨,并制定相关缺陷样品封存,查找产品标准并亲自参与功能测试,并将其形成标准文件。先后修改和拟制了原材料和成品的检验项目和判定标准等多份文件及表格,为作业员提供判定准则。厂部份文件清单具体如下:
部门文件修订
序号文件名称
1包装纸箱检验标准
2模具检验标准
3iqc检验规范
4供应商考核规定
5成品入库检验规范
6成品出货检验规范
3、建全了品管部部门质量目标,包括进料和成品漏检率、品质异常跟踪处理率、出货批次合格率等,以确保品质监控的质量。
4、加强技能知识学习,学习测试和质量检查方面的知识。以便生产能力扩大在部门人力紧张时,检验人员综合质量监控能力,确保部门目标任务的完成。
二、完善质量管理体系,确保体系正常运作:
XX年初步展开并实现以下项目:
1、为确保体系的正常运作,于12月23号iso9001:XX版质量管理体系,第三方年度监审顺利通过。
2、统计报表完善质量记录和质量统计,现已形成品质周报和月报统计,能直观的反映各时期质量状况,以便于各责任部门/人员采取有效措施即时改善。
3、完善公司质量目标指标,制定了统计和纠正预防措施作业办法。通过管理评审会议,对公司质量目标,于《XX年上半年部门质量目标》进行修改。并通过《质量月报》对目标指标的达成情况进行真实的统计,直观的反映目标指标的达成情况。对未达标的目标指标进行跟踪,要求责任单位改善,确保目标指标的达成。
XX年初步计划完成项目:
1、拟制不良品及次品再利用,需规范对已入库成品出现质量问题的返工作业。
2、继续强化产品的入库控制力度,提升出货产合格率;
3、设定XX年公司整体目标,阶段目标,部门目标
4、对文件制定的一些看法,需要一定的可操作性,即是根据真正原因或需要而制定,同时改善的措施无有效落实,但对对策的跟进效果或对策的合理性没有根本落实验证。
三、严格质量控制,完善控制流程和检测手段:
1、进料品质控制:
1)修改了《iqc进料检验作业规范》、《iqc进料品质检验项目和判定标准》文件,规范了进料检验作业流程和检验标准。
2)严格进料检验,9月份开始统计检验物料301批,发现8批不合格。
2、成品质量控制:
1)拟制了《qc成品入库检验作业规范》、《生产成品包装检验作业规范》、《qc成品检验项目和判定标准》文件,规范了成品检验作业和检验标准。
2)加强了制程质量控制,设计了制程质量统计报表提供给生产部加强制程质量的统计分析。并针oqc检验到不合格项要求生产部改善,从今年的成品检验结果来看,制程交验质量得到很大的提升,平均成品不良率从去年的10%降到今年的2、2%,提升了近7、8个百分点。
四、XX年整体工作小结:
1、回顾过去的一年,在全体品管人员的努力下,实现了品管部:作业按流程、判定按标准、基本做到工作有记录、数据有统计的工作系统化、标准化并实现质量目标。
2、另一方面,从整年所出的质量问题来分析,也体现了现有品质控制手段还存在不够完善,有漏洞的问题。主要是对产品检验手段和检验技术的缺乏。这也是今年品管部检验工作做得不足和遇到的困难的地方。必须要重点解决检验手段和检验方法的研究和策划问题,
能真正杜绝问重复产生及习惯性不良的认可。
五、XX年品管工作规划:
时光飞逝,转眼将进入虎福之年。时值公司蕴酿突破发展和走向规范化、制度化管理发展之际,面对新产品的不断出现、市场的变化,品管工作任重而道远。
1、过去的一年品管部人员越来越感受到公司对质量工作的重视度加强。品管部将继续按照公司制定的总目标,将品质工作向各部门深入的指示。提升品质人员素质,即时跟进新产品、新标准。做好XX年的品质管理策划,严格质量控制,确保公司产品的质量能满足客户的需要。在质量控制上下大力气加强对产品检验手段、项目和方法的分析研究和策划,必要时将qe工程质量机能展开将引入质量系统控制,加强质量目标的统计和品质异常的跟踪。
2、品质控制机制虽然得以建立,但仍需进一步完善。今后我们将以XX年初将举行的,iso9001:XX内审员上门或外送培训为契机,重新组建“内审员队伍”,全面开展质量体系工作。加强对各部门质量体系的监督检查,保证质量体系的有效性、适宜性和充分性。
对iso9001:XX版在5月份前需更换到iso9001:XX版,换版过程是:
1)春节后各部门负责人需进行XX版内审员资格培训,及时换成iso9001:XX版,在三月份后要运行新版本。
2)在五月份cqc会进行换版的第一次审核。(如没有换版XX版会自动失效)
3)内校员资格培训,因公司比较多内校仪器,送外校费用高也不方便,需送外培训一名内校员,内校培训需在四月份前培训完成。
3、推行绩效考核与5s活动:
1)为更好的调动员工工作效率,响应公司薪酬改革的需要,对品管检验人员的考核工作将加强。
2)需进行5s活动策划,需拟制《5s推进领导小组成员及职责》、《5s工作推行实施办法》,对5s的推动组织、检查标准、各部门负责区域和责任人、奖罚办法等需全面策划讨论,预计XX年3月份开始试验推行。
4、现将XX年品管部质量目标初步制定如下:
月不良率;2%/客户投诉:一般性1件/月严重0、2件/月
5、针对生产运行所出现的问题,做好各项检测工作,为生产提供“准确、及时”的检测数据,同时加强各生产部门之间的沟通协调,对于生产异常和各种波动及时反馈。确实为生产部门提升“品质”做好服务工作;
oqc个人工作总结
时间飞逝,转眼间我在IQC主管岗位上工作已近三个月时间,在公司领导的正确引导和关心下,在各兄弟部门和品管部同仁的支持和配合下,使我能够这么快的熟悉这一切,可以说,在这段不短的时间里,收获是丰厚的,工作是快乐的。现仅将个人工作,总结如下:
一、目标达成情况
IQC主要工作目的是防止不符合要求的物料流入公司生产线。主要职责有:制定进料检验标准,执行进料检验,不良品正确处理,熟悉检验方法以及了解抽样标准,检验工具仪器的熟练使用。以及一定的不良原因分析能力,对工作现场的管理能力(包括5S,遇到突发事件如急料、呆滞料检验),并负责产线材料问题的确认,处理,通知供应商改善等。
工作内容如下:
常规检验。其主要依据是技术部提供的`标准进行检验。业绩主要展现在对物料正确的判定,发现问题及时的反馈。这三个月里,常规物料检验进展顺利,同时也发现了不少物料质量问题。
提高工作条理性,分清主次轻重缓急。配合仓库、生管,对紧急物料优先检验,确保物料准时无误到达生产线。
每天检验报表依实际检验数据和项目及时准确填写。每天发生的来料异常,及时录入了《材料不良质量履历》,记录完整,异常描述清晰,?开据《供应商质量整改单》,做以跟踪,查看改善结果。保证了每月发生之物料异常汇总,及时虚心听取了生产现场和反馈的物料异常,异常点做到了重点关注,举一反三,在后续来料中避免了同类或类似问题发生。
检测设备的点检、报验、保养及工作场所的5S。
RoHS测试
样品的检验及确认、跑单。
零部件验证的跟踪。
部署的技能培训、绩效考核。
每天的日报表,每周的检验的周报表,每月的月报表的统计汇总。
二、问题点汇总:
在物料检验工作中一些问题点:
1.进料检验使用的图纸、客户档案、检验卡片、厂商承认书难找,在供应商来料后有时总是找不到需要的资料。
2.接受到的样品材料,在检验时既无图纸又无作业指导书,员工完全是在靠自己的工作经验在检验。
3.在品质部的受管控的文件和图纸老是有模糊不清的内容出现如a图纸不标识工差。b,下发的图纸尺寸模糊看不清,而且没有电子档,无法查阅。c,在变更文件时技术部门有偷工减料事件,只下发技术更改通知单,没有下发更新后的图纸和文件。
三、转正后工作目标/计划:
遵守公司各项规章制度,做个合格的品管人;吃苦耐劳、勤勤恳恳、踏踏实
实地做好每一项工作,处理好每一个细节。
IQC各项检验工作顺利进行。制定《进料检验作业指导书》,培训部署严格
按照《进料检验作业指导书》对物料进行检验,检验及时,检验结果准确率100%,不做“差不多”先生,第一次就把事情做对。
排查样品柜,将缺失的样品补齐。
提高工作条理性,分清主次轻重缓急。配合仓库、生管,对紧急物料优先检
验,确保物料准时无误到达生产线。
增加对相关物料的行业/国标标准方面的学习,掌握对检验物料的标准。对
所负责物料做到三个知道:知道它是怎么生产出来的(它的生产工艺流程)、知道它用在什么地方(它的特性及公司要求)、知道常见异常(已发生过哪些异常及潜在问题)。
把握一切机会提高专业能力,加强平时知识总结工作。每月都回过头来思考
一下自己工作的是与非、得与失,会更快的成长。
积极、主动,部门内外沟通顺畅沟通方面,能够积极主动沟通,向他人学习,
向标榜学习。特别是部门内组与组之间的信息沟通、共享。
20_年质量工作始终围绕公司整体工作目标,认真贯彻落实上级工作会议精神,以落实公司“两会”工作部署为中心,健全质量管理网络,落实安全管理职责,不断持续改进ISO9000质量体系,将各部门制定的相关安全制度和措施纳入到质量体系文件和岗位规范中,促进安全管理。并进一步加强物资入库检验工作,加大服务力度,以物资装卸、试压和仓储为重点,强化安全日常监督检查,查隐患,补漏洞,切实为全处生产经营工作的正常运行保驾护航。由于制度完善,责任明确到岗位,明确到人,全处职工的质量、安全防范意识都有很大的提高,实现了年度安全生产无事故。主要生产物资入库检测率100%,不合格物资后处理率100%,杜绝了施工作业、产品、服务质量事故,保证了全处安全生产和经营管理稳步运行。
一年来,我们主要做了以下工作:
1、完善管理网络,整章建制,把质量、安全职责落到实处。
根据公司领导层的变动情况结合机构调整,及时调整了公司质量管理网络,明确了各级人员的质量职责,对领导干部重点要害部位安全挂点进行及时调整。并根据公司安全生产的要求及时贯彻落实上级重要文件精神,把安全管理工作贯穿在质量管理的具体工作中,对组织的各种质量、安全活动积极参与,配合具体落实。同时针对实际及时修订下发了《QHSE管理工作考核办法》等规章制度,严格按制度做好季度质量、安全及基础工作检查考核兑现工作。参与组织迎接上级部门专项检查10余次,结合实际组织开展定期集中检查和日常抽查相结合的监督检查,及时消除事故隐患和苗头,对全年公司组织的各项检查共查出大小问题432个,监督现场整改422个,整改率达到98%以上,无法彻底整改的问题,组织制定了相应的纠正预防措施。上级部门检查出的21个问题按检查团要求及时整改,问题整改及时率达到了100%。通过检查与考核的有机结合,促进全处人员的质量安全意识不断增强,工作主动性和积极性得以提高。
2、强化现场作业管理,确保重点关键部位安全
20_年全国上下对质量、安全工作高度重视,上级相应加大了质量安全监督检查的深度和力度,给我公司质量安全工作提出了更高的标准和要求。质量安全工作方面我们重点抓好现场作业管理,把各基层队站作为重点部位监控,严格落实操作流程,贯彻质量体系程序文件的要求,把物资装卸、堆码、搬运、标识等关键环节作为保证全处服务质量和安全生产的重中之重,定期不定期进行监督检查,确保了全部产品质量合格。保障了公司生产经营工作顺利进行。
3、持续实施运行并不断改进ISO9000质量体系,保证安全工作不松懈
为确保安全生产,满足顾客需求,提高供应服务质量,在有效运行ISO9000质量体系的同时,持续改进质量体系文件,根据ISO9001—2000标准的要求,修改完善了ISO9000质量体系2000版的质量手册、24个程序文件43个管理标准和102个岗位责任制,将岗位安全职责纳入岗位规
范,并进行统一检查考核。为物资供应各个流程制定了目标、形成了标准,规范了行为。顺利实施了ISO9000质量体系标准2000版转版工作,目前整个质量体系工作运行顺畅。使抓安全有制度可依,为安全生产奠定了良好的基础。
4、严格执行质量制度和体系文件,严把物资供应质量关,从源头杜绝安全生产事故。
要求供应部门严格执行质量体系文件,加强物资采购审批和合同履约过程监控,从物资采购订货源头把关,利用信息网络优势加强采购物资前期质量控制,大宗、关键和批量物资招标竞价采购,加大直采比率,预防和减少不合格产品进入公司,全面落实采购物资质量终身负责制和采购合同履约追究制,保证采购产品质量。物资仓库严把物资检验关,严格按规定做好物资入库质量检验,所有到货产品全部进行检验和验收,做到了入库物资检验验收率100%,全年委托质量检验162批次,发现不合格4批次,比上年度9批次下降56%。对入库发现不合格产品按用户要求及时处理,不合格产品后处理率达到100%,确保了供应物资质量。从源头堵住了因为产品质量可能造成的安全生产事故。并要求生产服务部门对加工组装、试压混拌的产品严格进行工序质量控制,把好过程检验和最终检验关,全年未发生一起质量问题。各部门按服务规范和承诺主动到各用户单位,定期开展质量回访,对产品存在的质量问题了解情况,对用户的意见、抱怨认真调查分析,采取措施加以改进,并将结果及时反馈给用户,全处以顾客需求为中心、以顾客关注为焦点,不断改进服务质量,服务水平得以提升。确保了公司生产“安全、高效”进行。质量部年终工作总结5、广泛动员,全员参与,积极开展质量安全宣传教育活动
根据今年机构调整和人员变动的实际情况,为了保证大家能尽快熟悉质量体系,我们要求各体系覆盖部门必须指定一人兼任本部门的质量体系管理员,每月组织一次质量体系管理员学习例会,组织学习体系文件,重点针对质量体系中存在的'问题,需要协调的事宜等进行交流探讨,传达学习上级每月质量工作例会精神,由体系管理员将有关精神传达到本部门及各岗位,保证人人熟悉质量体系,为体系的良好运行打好基础。
同时加强部门人员日常安全教育力度,组织积极参加了上级和公司安全知识竞赛和宣讲活动,取得了较好成绩。并要求从自身做起,严格执行办公设备操作规范,做好防火、防触电、防人身伤害。并在全公司范围内积极推行“零缺陷”、“6σ管理”等先进的质量管理方法,将有关书籍及时发放到相关人员手中,不断提高管理人员的专业技能和业务素质,达到了良好的效果。
6、协助抓好基层基础管理工作,全力强化质量技术监督和安全基础工作。
从重点要害部门和岗位入手,以落实现场“三标”“三好”和“5s”管理为标准,联合开展检查监督,加强现场管理,促进安全和生产管理水平不断上台阶。通过集中整顿和日常检查相结合,清理了多年来存在的验收工作较为粗心、服务态度不达标的问题。同时对在用标准进行清理,采用国际
标准和国外先进标准取代已不适用的标准,配置各种新标准103个,使公司职工严格执行操作规程和设备“十字”作业的自觉性提高,工作现场设备附件齐全,工具摆放整齐,各种标识牌醒目。所有办公室各种资料摆放有序,及时归档装订。职工的责任心、主动性强,危机意识和主人翁思想更深了,全公司质量、安全管理逐步向现场规格化、工作程序化、行为标准化方向发展,逐步树立良好的企业形象。
几点体会:
一、做好安全工作,领导是关健:
我公司的质量管理,发展到今天,主要是把质量安全工作始终纳入领导的重要日程和安全管理目标。认真落实一把手负责制,无论是公司还是基层单位,各级领导都亲自过问,定期进行工作汇报,对于重大隐患的治理和不合格项,公司领导亲自过问。特别是基础管理、建章建制方面,根据各个时期工作流程的新要求不断修改和完善,使公司质量管理工作步入了制度化规范化轨道。
二、建立健全各级工作责任制,落实安全责任:
为了加强安全重点要害部位的管理,预防重特大安全事故的发生,作为主要考核管理部门我们始终把安全工作纳入每次体系检查、业绩管理和基础工作检查一并考核。做到了主要领导总体抓、分管领导具体抓、相关部门配合抓的管理程序,并严格履行“谁主管,谁负责”原则,建立健全了各级质量管理网络和安全管理责任制。
三、建立和健全安全管理规章制度,做到有章可循
在完善质量体系的基础上,建立健全了公司各岗位的安全责任制。从而保障了在生产操作过程中涉及的各类事故发生有了规范性的约束及控制。经过实践,证明我们的措施是得力的,管理是到位的,尽管在诸多不利条件下,做到了无一起事故的发生,为生产建设起到了保驾护航的作用。
四、强化对业绩检查考核中安全管理的比重。
根据我公司的生产特性,我们在每次检查考核中,对安全隐患检查整改方面,采取非常主动方式,从全员、全方位、全过程的检查,到极力消除隐患的整改,本着隐患整改“三不推”的原则即:岗位不推向班组、班组不推向车间、车间不推向公司。在很大程度上消除杜绝了安全事故的发生正是由于全公司在质量、安全工作方面严格要求,规范运做,因而我们的工作得到了职工的肯定,全公司一年来未发生一起因质量管理引发的安全责任事故。在新的一年,我们将发扬成绩,寻找差距,不断努力,继续一如继往的干好本职工作,抓好质量管理和服务工作,配合安全管理,为全面完成全公司既定目标而奋斗。
一、目的:
为了报告近阶段个人主要工作内容,使公司领导了解个人工作的基本状况,为领导进一步指导工作,纠正不足,改善和提高企业内部管理的业绩作了充分的准备和为指明公司质量管理行动的方向提供了必要的依据和建议,质量部门年度工作总结。
二、主要内容和指导思想:
本人自2月10日进入公司以来,在公司领导正确指引和工作的妥善安排下,担任公司质量部主管,主要负责公司有关质量管理体系前期策划工作。经过将近两个月的努力,取得了一定收获:对于建立公司有关质量管理体系方面的工作作了一些必要的准备,针对公司现状,充分利用和配置资源,确保公司质量管理体系组织架构的完整以及对公司有关质量管理系统运行指明了方向和未来工作的重点,同时结合外部审核结果积极开展公司内部质量管理的改进工作,为公司取得客户信任,管理模式与国际接轨,走可持续发展道路,提高整体质量意识和广大中层干部的质量管理水平奠定了基础。现就将第一季度(自进厂以来)本人工作情况报告如下:
1、顺利完成公司质量手册和程序文件以及质量记录的编制工作;
2、对于3月10日第三方sgs公司的外部审核结果作进一步内部管理体系的识别工作,为公司改进需求指明方向;
3、策划实施质量管理体系初始阶段的准备工作,确定实施项目、改进方案和步骤,并设立实时跟踪检查办法,设置追踪频率和时限,为有效监督各部门具体工作作了充分保障;
4、提炼一些基本的程序文件作为导入系统的开始,确保理解领悟,同时也例举了一些尝试应用的案例,如针对“职责、权限与沟通”设置“质量专职人员岗位职责说明书”;针对“内部事务联络控制程序”设置“内部联络单:关于公司印章制作的申请”以及“管理策划控制程序”和“改善建议书执行控制程序”的应用,分别为“质量策划实施情况检查表”和“改善建议书:关于公司大门口宣传栏利用的建议”;
5、针对公司缺乏质量检验人员系统控制内部质量不完善的现状,设计质量控制的系统架构,设立质量专职人员并规定工作职责和内容,设置权限,以明文规定的方式使公司顺利组织起质量控制系统,对支持客户验厂工作作了一个很好的完善补充,同时为实现公司未来真正质量控制工作奠定了基础;
6、为确保公司质量管理体系组织架构的完整,满足文件完善的要求和实际工作的需要,设置了“管理者代表”,“体系策划专员”,“质量辅导专员”等职位,补充完善了质量管理体系实施需要配置资源的不足和设置的质量专职人员缺乏必要任职技能和相关知识经验不足等缺陷,通过未来质量控制基础知识的导入和培训,从真正意义上保障了公司产品质量的提高;
7、重点需要补充说明的一件事是公司必须设立印章使用机制,使流程操作合法化,颁布和下发的文件具有权威性,同时也体现机构部门职权的唯一性;
8、以两份国标作为参考,使实施的依据符合规定要求,依法办事,有据可循,具有公正性、客观性、法规性。
三、未来计划:
总结第一季度的工作,本人在公司领导的有力支持和广大中层干部的积极配合下,虽然取得了一定成绩和为公司服务创造了良好的开端,但仍面临严峻的考验和艰巨的任务:
1、实施质量管理体系工作开展与基层辅导,并跟踪检查和报告;
2、组织公司内部的质量策划以及产品实现的策划工作;
3、策划管理评审工作;
4、策划主导内部审核工作。
四、改进建议:
根据本人质量管理方面多年的工作经验以及对外部环境发展态势的研究,认为当今形势公司实现质量管理体系要求是大势所趋,而且职业健康安全管理体系也渐渐为各大企业应用并全面推广,注重过程控制,走过程管理趋向模式是必由之路。同时,结合实际情况也希望公司领导慎重考虑,以iso推广为契机,以实现质量管理体系为工作的目标和方向,作为工作的重心,辨明方向,以充分调动广大中层干部的工作积极性,避免内部矛盾,一致团结奋斗,努力进取,设立激励制度为根本目的,发挥个人潜能为前提,领导公司进行内部管理改革,使公司现有资源被充分利用,顺应外部市场的发展需求,提高综合竞争力,为赢得客户更好的信任打下坚实的基础!
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